Zdieľajte s nami link na články z iných webov. Komentáre k linku budú zoradené podľa počtu hlasov, môžete využiť aj filter komentárov a zobraziť len komentáre od členov ktorých na Porade sledujete.
chcela by som opytat jednu vec. Sme kvartalni platcovia DPH. Dna 30.5.2010 mi bola dorucena faktura s datumom 30.11.2009. DPH vo vyske 20 000 € sme si odpocitali v 2. kvartali 2010. Postupovali sme podla par. 51 Zakona o DPH. Akurat teraz mame danovu kontrolu a kontrolor stoji na tom, ze sme si mali fakturu zauctovat v roku 2009 a vyzval nas na vyhotovenie dodatocneho danoveho priznania k DPH za rok 2009. Postupuje spravne?
No akurat drzim v ruke zapisnicu o ustnom pojednavani a mame do 8 dni preukazat akym sposobom bola faktura dorucena 30.5. z jednej spolocnosti do druhej. Este chcem upresnit ze konatel obidvoch spolocnosti je jeden a ten isty a asi sa chytaju toho. Viete mi poradit ako to mame preukazat?
Bublinka píšeš, že obálku s dátumom pošty si vyhodila, to znamená, že to prišlo určite poštou. Ty si do knihy záväzkov zaevidovala prijatú faktúru 30.5. Treba sa pozrieť u dodávateľa akým dátumom zaevidoval faktúru do knihy pohľadávok. Mal by to byť dátum odoslania faktúry. A u dodávateľa nie je stopa po podaní faktúry poštou ? Vidím problém v tom, že konateľ spoločnosti je jeden a ten istý. Možno tam ide o niečo o čom ty nie si informovaná.
Uz som z toho cela dopletena. Niektore faktury sa posielaju postou a ine osobnym prevzatim. Po rozhovore s konatelom spolocnosti mi bolo povedane ze on ju prevzal osobne od svojho brata (on je v tych firmach spolocnikom). Akonahle ju prevzal, dal mi ju k zuctovaniu s ostatnymi papiermi. Ide o zabudnutu fakturu, ktoru si dodavatelska firma samozrejme dala do prijmov v novembri 2009 a vtedy odviedla z nej DPH. K nam sa dostala az v maji. Kontrolor vsak chce nejaky doklad o prevzati faktury toho 30.5.. Tak potom ako to preukazat? Dakujem za rady.
máte preukázať akým spôsobom bola FA doručená. Tak predsa uveďte : osobne, dňa x.y. a podpíše to preberajúci aj odovzdávajúci, ako dôvod môžete uvieť že FA odberateľ z neznámeho dôvodu neobdržal pri vystavení.....Kontrolórovi to dajte písomne!
FA nemusí ísť len poštou...
šéf mi dal doklad a neviem či si môžem odpočítať dph
doklad nieje označený ako faktúra alebo pokladničný doklad
je to velkosť A4 a názov je predaj - daňový doklad ale nieje tam v kolonke kupujúci nič ani názov našej firmy ani ičo, dič,
môžem si odpočítať dph?
(môžem to považovat ako niečo podobné bloku z ERP????)
šéf mi dal doklad a neviem či si môžem odpočítať dph
doklad nieje označený ako faktúra alebo pokladničný doklad
je to velkosť A4 a názov je predaj - daňový doklad ale nieje tam v kolonke kupujúci nič ani názov našej firmy ani ičo, dič,
môžem si odpočítať dph? Nie.
(môžem to považovat ako niečo podobné bloku z ERP????)
No este to nedopadlo nijako, poslala som to kontrolorovi postou lebo osobne sa to nestihalo, tak kazdym dnom cakame odpoved. Sama som zvedava...v kazdom pripade Vam dam vediet.
Ahojte, chcela by som sa spýtať k tým oneskoreným FA, účtujem JU, mám pred sebou Fa s dátumom vystavenia 11.3.2011 a dátum dodania 11.3.2011 ale FA prišla 1.4.2011 a klient mi ju doniesol až teraz môžem uplatniť DPH v 2Q? A s akým dátumom zaúčtujem túto FA aby mi nespadala do 1Q? Lebo keď si označím 2Q a dám tam dátum vystavenia 11.3. tak bude aj dátum daňovej povinnosti 11.3., môžem tam dať dátum 1.4. kedy prišla FA? Ďakujem
Ahojte, chcela by som sa spýtať k tým oneskoreným FA, účtujem JU, mám pred sebou Fa s dátumom vystavenia 11.3.2011 a dátum dodania 11.3.2011 ale FA prišla 1.4.2011 a klient mi ju doniesol až teraz môžem uplatniť DPH v 2Q? ÁNo. A s akým dátumom zaúčtujem túto FA aby mi nespadala do 1Q? Lebo keď si označím 2Q a dám tam dátum vystavenia 11.3. tak bude aj dátum daňovej povinnosti 11.3., môžem tam dať dátum 1.4. kedy prišla FA? ÁNo. Ďakujem
Ano, tiez sa mi naskytne obcas takyto pripad, ja uctujem v ALFE a ked mi pride faktura s oneskorenim tak tam rucne nahodim datum kedy prisla a v tom stvrtroku, resp. v mesiaci mi to program do DPH aj da.
Aj Vám chodia mesačné faktúry od Orange takto?
príklad: koniec zučt.obd. je vždy 23-tieho
dodanie: za február - 2.3.
marec - 29.3.
apríľ - 1.5.
máj - 23.5.
týmto vzniká , že dodanie-zdanit.pln. na odpočet DPH je v jednom mesiaci dvakrát, ďalší mesiac nič a potom zase dvakrát.Sme kvartálny platcovia. Ako to riešite z hľadiska odpočtu DPH?
To áno, ale keď sa dívam na to, že sme štvrťročný platcovia, faktúry sú mesačné, ale aj teraz za druhý kvartál mám len dve zdaniteľ.plnenia, pretože aj za jún bude dodanie v júli.V treťom kvartáli podľa tohto vzniknú dodania štyri krát. Môže to byť?
slubila som ze dam vediet ako dopadla kontrola. Takze pan kontrolor si este vyziadal doklady o uhrade k predmetnej "spornej" fakture. Ja som mu doklady o uhrade dala avsak doslo k nasledovnemu problemu. V tomto roku si kontrolovana spolocnost zmenila sidlo a ja kedze som doklady vystavovala dodatocne tak na dokladoch je uz nova adresa. Kontrolor sa toho chytil a uviedol ze ma podozrenie ze doklady boli "dorabane" a ze ci vobec k uhrade faktury doslo. (pricom naozaj doslo) Viete mi prosim Vas niekto poradit ake vysvetlenie by som mu mohla podat? Uz som z tejto kontroly pomaly na prasky :-(((