Ako zúčtujete v starom roku výnosy, pri ktorých do dňa zostavenia účtovnej závierky viete, že budú v novom roku dobropisované? Vždy som účtovala cez 325. Na poslednom školení s Ing. Radosovou som zachytila 381 - pre mňa to nie je síce klasický náklad, lebo účtujem výnos mínusovo, ale v konečnom dôsledku sa mi suma dobropisu správa ako náklad. Čo vy na to?