Dobrý, rada by som sa opýtala akým spôsobom sa vysporiadať s nasl. problémom. FO, účtujúca v JÚ sa stala platiteľom DPH v priebehu roka. Do 31.03.05 sa záväzky, pohľadávky účtovali klasicky ako u neplatiteľa. Ako zaúčtovať PO/ZÁ, ktoré boli uhradené až v dobe, kedy FO bola platiteľom DPH. Priklad: Mobil do 31.03. - 1190,- Sk, zaplatené až v apríli ( už plat. DPH).Zaúčtavať úhradu do pod. deníka
1) ako 1190,- do 0% sadzby, alebo
2) rozlečniť na základ a DPH ( 1000,- + 190 ) ?
Ďakujem za odpoveď a ak sa nájde odvolávka na paragraf - pôjdem spať pokojne
).