Zavrieť

Porady

záporný obrat na uzávierke z ERP

Ahojte chcem sa spýtať, či ak mám na uzávierke záporný obrat, či o ňom aj musím účtovať osobitne.( aby som ho mala v inom riadku v DPH priznaní)
Sme s.r.o. Q platca DPH ( účtovanie skladu - spôsob B ) a tržby z ERP učtujem mesačne na základe intervalovej uzávierky. Na uzávierke je OBRAT: 1000 to je suma celkom (tržby+úhrady fa),
ZAPORNY OBRAT: 60,
vrátetený tovar celkom: 60
vrátený tovar počet: 3
CELKOM OBRAT v DPH: 250
CELKOM DPH: 50
Skutočné úhrady fa boli v sume 700 eur. - (mam kópie úhrad)

Z toho mi vyplýva, že z obratu pre DPH, DPH a teda aj z celkoveho obratu už záporný obrat JE ODPOČÍTANÝ.
Doteraz som účtovala PPDerp1: tržby
250 - 211/604
50 - 211/343

a PPDerp2: úhrady fa
700 - 211/311

záporný obrat som nemala.
Prosím poraďte mi ako to účtujete. Ďakujem
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    tictac7 je offline (nepripojený) tictac7

    tictac7
    účtuj tak, ako doteraz. Záporný obrat = vystavený doklad bol stornovaný
    10 komentáre - rozbaľ     zbaliť
    Mária1412 a o zápornom obrate teda vôbec neučtovať keďže už bol odrátaný?
    tictac7 áno, tak
    Mária1412 ďakujem krásne
    Mária1412 ešte otázočku na uistenie...........nevadí že ten záporny obrat nebude osobitne v priznaní DPH? nepovažuje sa takto vystavený doklad o vrátení tovaru z EPR za vystavený dobropis?
    aj ked neviem ako by som to zaučtovala
    tictac7 ...nie. Toto je predsa storno dokladu. Zákazník nemá v ruke nič - on to tiež nebude vo svojom DP nikde uvádzať. Pri tom storne máš, dúfam, aj pôvodný doklad odložený....
    Mária1412 áno mám. A čo v prípade ak sa urobí doklad o vrátení tovaru na základe uznanej reklamácie............a ak tovar reklamovala firma, čo ten doklad mala v účtovníctve? tiež im mám originál doklad zobrať?
    tictac7 nie. Toto je najlepšie riešiť riadnym vystavením riadneho dobropisu (faktúry)a cez erp len "prehnať" úhradu dobropisu. Dobropis v tom prípade aj u Teba aj u odberateľa bude aj vykázaný v DP k DPH. Úhrada vystavenej faktúry, resp. v tomto prípade dobropisu nemá vplyv na DPH v erp.
    Mária1412 a môžem v takomto prípade vystaviť fa-dobropis,( po uznanej reklamacii) ked tovar firma kupovala na bloček? čo napíšem do dobropisu...aké číslo fa na ktorú sa vzťahuje?
    tictac7 doklad z erp je predsa v zmysle § 74 ods. 3 písm. b) zjednodušenou faktúrou. Každý doklad z erp má svoje vlastné identifikačné znaky. Tak tam popíšeš tie.
    Mária1412 Ďakujem krásne za pomoc a rady a prajem pekný zvyšok dňa
      zbaliť

    záporný obrat na uzávierke z ERP

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.