Zavrieť

Porady

Rozdelenie hospodárskeho výsledku

Prosím o radu.

Vo firme sa postupne v predchádzajúcich rokoch účtoval hospodársky výsledok podľa toho či bola strata alebo zisk ako nerozdelený na príslušný účet 428xx alebo 429xx. Takže vznikla situácia, že mám istú sumu na strane Dal účtu 428xx - nerozdelený zisk minulých období a istú sumu na strane Má dať (mínusová na Dal) účtu 429xx - neuhradená strata minulých období. Rada by som tieto dve čiastky vysporiadala, ale neviem či sa to dá jednoduchým spôsobom ako 428xx/429xx. Ak nie, prosím poraďte mi ako by sa to malo.
Usporiadat
Monika C. Monika C.

Monika C. je offline (nepripojený) Monika C.

43 ročná účtovníčka
Pekný deň poradáci chcem sa s Vami poradiť : prebrala som firmu kde v predošlých rokoch mali aj zisk aj stratu a nevytvorili rezervný fond.
Mám takéto zostatky na účte :
428 = 8377,82 €
429 = 7760,67 €
431 = 609,80 € za rok 2008 čiže zostatok na rok 2009

Môžem urobiť tak aby som vynulovala straty z min. rokov čiže zo zisku min. rokov odúčtujem stratu ostane nám ostalo by mi na účte 428 zisk = 617,15 .
Môžem použiť na rozdelenie zisku túto sumu 617,15 a sumu z nového roku 609,80 a to :
do zákl. RF - tu neviem nakoľko ńemali doteraz vytvorený
na rozdelenie zisku dvom spoločníkom - chcú podiel na zisku a zároveň chcela by som vytvoriť RF len neviem ako by bolo najlepšie. Vedeli by ste mi poradiť - čakajú namňa , s tým , že koľko môžu rozdeliť . Súri mi to tak prepáčte, že dávam súrne. Ďakujem za odpovede.
Naposledy upravil Monika C. : 18.06.09 at 05:21
0 0
Lenka1979 Lenka1979

Lenka1979 je offline (nepripojený) Lenka1979

najlepšie spoznať osobne :-) ...viac
Monika C. Pozri príspevok
Pekný deň poradáci chcem sa s Vami poradiť : prebrala som firmu kde v predošlých rokoch mali aj zisk aj stratu a nevytvorili rezervný fond.
Mám takéto zostatky na účte :
428 = 8377,82 €
429 = 7760,67 €
431 = 609,80 € za rok 2008 čiže zostatok na rok 2009

Môžem urobiť tak aby som vynulovala straty z min. rokov čiže zo zisku min. rokov odúčtujem stratu ostane nám ostalo by mi na účte 428 zisk = 617,15 .
Môžem použiť na rozdelenie zisku túto sumu 617,15 a sumu z nového roku 609,80 a to :
do zákl. RF - tu neviem nakoľko ńemali doteraz vytvorený
na rozdelenie zisku dvom spoločníkom - chcú podiel na zisku a zároveň chcela by som vytvoriť RF len neviem ako by bolo najlepšie. Vedeli by ste mi poradiť - čakajú namňa , s tým , že koľko môžu rozdeliť . Súri mi to tak prepáčte, že dávam súrne. Ďakujem za odpovede.
Moni, a čítala si už spoločenskú zmluvu? Ako tam majú uvedené rozdelenie HV?
0 0
Monika C. Monika C.

Monika C. je offline (nepripojený) Monika C.

43 ročná účtovníčka
Lenka1979 Pozri príspevok
Moni, a čítala si už spoločenskú zmluvu? Ako tam majú uvedené rozdelenie HV?
Lenka díki moja nemám predsebou spoloč. zmluvu viem, že spoločníci majú podiel 50 na 50 ale neviem ako tam majú RF neviem prečo nevytvárali ja tak viem, že podľa zákona má byť 20 000,- sk pri ZI 200 000,-sk ešte píšem v korunách. Firma existuje už od roku 2002 a 2 roky mali stratu potom už zisk. Umoriť stratu nechceli.
0 0
Lenka1979 Lenka1979

Lenka1979 je offline (nepripojený) Lenka1979

najlepšie spoznať osobne :-) ...viac
Monika C. Pozri príspevok
Lenka díki moja nemám predsebou spoloč. zmluvu viem, že spoločníci majú podiel 50 na 50 ale neviem ako tam majú RF neviem prečo nevytvárali ja tak viem, že podľa zákona má byť 20 000,- sk pri ZI 200 000,-sk ešte píšem v korunách. Firma existuje už od roku 2002 a 2 roky mali stratu potom už zisk. Umoriť stratu nechceli.
No vieš, môj názor je taký, že HV by mal rozdeľovať konateľ a valné zhromaždenie spoločnosti, Ty už len zaúčtuješ jeho rozdelenie, niektoré spoločnosti vytvárajú RF už pri vzniku (ak tak majú v spol.zmluve), iné tvoria až pri prvom zisku. Ja by som nič neúčtovala a nerozdeľovala, kým by som nevidela spoločenskú zmluvu, aby si neporušila jej ustanovenia (hlavne v odstavci kde je rozdelenie a použitie zisku), tiež tam je určite uvedené čo so stratou-ako sa bude umorovať.(aspoň my to tak máme).
Možno som Ti Monika nepomohla, ale viem zo svojej skúsenosti, že netreba nič účtovať kým to nevidíš "čierne-na bielom".
Naposledy upravil Lenka1979 : 18.06.09 at 05:43 Dôvod: doplnenie textu
0 0
Monika C. Monika C.

Monika C. je offline (nepripojený) Monika C.

43 ročná účtovníčka
Lenka1979 Pozri príspevok
No vieš, môj názor je taký, že HV by mal rozdeľovať konateľ a valné zhromaždenie spoločnosti, Ty už len zaúčtuješ jeho rozdelenie, niektoré spoločnosti vytvárajú RF už pri vzniku (ak tak majú v spol.zmluve), iné tvoria až pri prvom zisku. Ja by som nič neúčtovala a nerozdeľovala, kým by som nevidela spoločenskú zmluvu, aby si neporušila jej ustanovenia (hlavne v odstavci kde je rozdelenie a použitie zisku), tiež tam je určite uvedené čo so stratou-ako sa bude umorovať.(aspoň my to tak máme).
Možno som Ti Monika nepomohla, ale viem zo svojej skúsenosti, že netreba nič účtovať kým to nevidíš "čierne-na bielom".
Ďakujem Lenka idem doraz do firmy musím to tam pohľadať a preštudovať potom skúsim tu na Vás sa obrátiť.
0 0
liba2 liba2

liba2 je offline (nepripojený) liba2

Monika C. Pozri príspevok
Pekný deň poradáci chcem sa s Vami poradiť : prebrala som firmu kde v predošlých rokoch mali aj zisk aj stratu a nevytvorili rezervný fond.
Mám takéto zostatky na účte :
428 = 8377,82 €
429 = 7760,67 €
431 = 609,80 € za rok 2008 čiže zostatok na rok 2009

Môžem urobiť tak aby som vynulovala straty z min. rokov čiže zo zisku min. rokov odúčtujem stratu ostane nám ostalo by mi na účte 428 zisk = 617,15 .
Môžem použiť na rozdelenie zisku túto sumu 617,15 a sumu z nového roku 609,80 a to :
do zákl. RF - tu neviem nakoľko ńemali doteraz vytvorený
na rozdelenie zisku dvom spoločníkom - chcú podiel na zisku a zároveň chcela by som vytvoriť RF len neviem ako by bolo najlepšie. Vedeli by ste mi poradiť - čakajú namňa , s tým , že koľko môžu rozdeliť . Súri mi to tak prepáčte, že dávam súrne. Ďakujem za odpovede.
Monika,
chápem že chceš mať účto v poriadku. Ale aj tak ti odporúčam nevyvíjať iniciatívu, kým nemáš podklady pre zaúčtovanie.
Pekne si vyžiadaj za každý rok kópiu zápisnice valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená účtovná závierka a rozdelenie zisku, resp. rozhodnutie čo s úhradou vzniknutej straty. O týchto veciach rozhodujú spoločníci (nie konateľ).
Každý rok zaúčtuj osobitným ID , aby si mala aj neskôr napr. pri daňovej kontrole, prehľad o tom, ako boli jednotlivé roky zúčtované.
V roku keď bol dosiahnutý zisk, najskôr sa vytvorí RF (ako, to je uvedené v spoloč. zmluve, maximálne 10% ZI, teda v tvojom prípade max. 20.000 Sk) a uhradí sa strata minulých rokov, až potom čo zostane sa môže vyplatiť ako podiel na HV.
0 0
Monika C. Monika C.

Monika C. je offline (nepripojený) Monika C.

43 ročná účtovníčka
liba2 Pozri príspevok
Monika,
chápem že chceš mať účto v poriadku. Ale aj tak ti odporúčam nevyvíjať iniciatívu, kým nemáš podklady pre zaúčtovanie.
Pekne si vyžiadaj za každý rok kópiu zápisnice valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená účtovná závierka a rozdelenie zisku, resp. rozhodnutie čo s úhradou vzniknutej straty. O týchto veciach rozhodujú spoločníci (nie konateľ).
Každý rok zaúčtuj osobitným ID , aby si mala aj neskôr napr. pri daňovej kontrole, prehľad o tom, ako boli jednotlivé roky zúčtované.
V roku keď bol dosiahnutý zisk, najskôr sa vytvorí RF (ako, to je uvedené v spoloč. zmluve, maximálne 10% ZI, teda v tvojom prípade max. 20.000 Sk) a uhradí sa strata minulých rokov, až potom čo zostane sa môže vyplatiť ako podiel na HV.
Už mám pred sebou spoločenskú zmluvu :
Čo sa týka rezervného fondu - mali vytvoriť pri svojom vzniku neurobili tak tak, že čaká to namňa.
Čo sa týka zisku - napísané citujem : Zisk dosiahnutý v účtovnom období sa po odpočítaní čiastok pripadajúcich na dane a po doplnení rezervného fondu, pokiaľ nie je už naplnený, delí na časť, ktorá zostane na ďaľší rozvoj spoločnosti a na časť, ktorá sa delí medzi spoločníkmi.
Čo sa týka straty : - Stratu spoločnosti môžno kryť z prostriedkov RF, z iného majetku spoločnosti prevyšujúce ZI, znížením ZI alebo príplatkovou povinnosťou spoločníkov, prípadne kombináciou týchto spôsobov. Valné zhr. môže rozhodnúť, že spoločníci sú povinní prispieť na úhradu strát spol. príplatkom nad výskou svojich vkladov až do výšky polovice ZI penažných vkladov spoločnosti pri vzniku. Príplatok sa poskytuje v peniazoch a výška vkladu spoločníkov sa pritom o hodnotu tohto doplatku nezvyšuje.

A teraz moja otázka na Vás : ako by bolo najlepšie urobiť v tom poriadok - chcela by som 1. vytvoriť RF nakoľko nebol - môžem RF počítať aj zo staršieho zisku alebo len z roku 2008 / ten je malý/
2. Môžem podoplňnovať zápis VH zo starých rokov nemajú ani jeden pritom tam bola účtovníčka norm. v PP ja im robím externe - že zisk rozdelia na úhradu strát aj keď to presne nie je napísané v SZ.
3. Mali rok 2002,2003 stratu ďaľej zisky len malé čiže celkove to robí ako som Vám napísala v príspevku č. 302 Poradíte mi poradáci - ďakujem vopred.
0 0
liba2 liba2

liba2 je offline (nepripojený) liba2

Monika C. Pozri príspevok
Už mám pred sebou spoločenskú zmluvu :
Čo sa týka rezervného fondu - mali vytvoriť pri svojom vzniku neurobili tak tak, že čaká to namňa.
Vieš akú sumu ? ak áno, zaúčtuješ predpis. Táto tvorba RF nie je zo zisku, ale spoločníci ju musia uhradiť svojimi vkladmi (kto koľko ?) nad rámec ZI.

Čo sa týka zisku - napísané citujem : "Zisk dosiahnutý v účtovnom období sa po odpočítaní čiastok pripadajúcich na dane a po doplnení rezervného fondu, pokiaľ nie je už naplnený, delí na časť, ktorá zostane na ďaľší rozvoj spoločnosti a na časť, ktorá sa delí medzi spoločníkmi."
Vieš o akú sumu ide ? asi nie, o tom rozhoduje VZ, musí to byť v zápisnici uvedené.

Čo sa týka straty : "Stratu spoločnosti môžno kryť z prostriedkov RF, z iného majetku spoločnosti prevyšujúce ZI, znížením ZI alebo príplatkovou povinnosťou spoločníkov, prípadne kombináciou týchto spôsobov. Valné zhr. môže rozhodnúť, že spoločníci sú povinní prispieť na úhradu strát spol. príplatkom nad výskou svojich vkladov až do výšky polovice ZI penažných vkladov spoločnosti pri vzniku. Príplatok sa poskytuje v peniazoch a výška vkladu spoločníkov sa pritom o hodnotu tohto doplatku nezvyšuje."
VZ musí rozhodnúť v každom roku akým spôsobom sa uhradí vzniknutá strata. Ak ju uhradia spoločníci, musí byť v zápisnici kto a koľko uhradí.

A teraz moja otázka na Vás : ako by bolo najlepšie urobiť v tom poriadok - chcela by som 1. vytvoriť RF nakoľko nebol - môžem RF počítať aj zo staršieho zisku alebo len z roku 2008 / ten je malý/
RF sa tvorí vždy z dosiahnutého zisku, t.j. každý rok keď sa zisk dosiahne a to až dovtedy, kým výška RF nedosiahne 10% ZI (20.000 Sk).

2. Môžem podoplňnovať zápis VH zo starých rokov nemajú ani jeden pritom tam bola účtovníčka norm. v PP ja im robím externe - že zisk rozdelia na úhradu strát aj keď to presne nie je napísané v SZ.
Zápisnica z VZ nie je vecou účtovníčky, nie je to jej kompetencia.
Je to vec konateľa, aby zabezpečil jednak zasadnutie VZ a tiež zápisnicu.
Účtovníčka dostane kópiu zápisnice, z ktorej musí byť jasné ako sa s dosiahnutým HV naloží, a teda ako sa zaúčtuje.

3. Mali rok 2002,2003 stratu ďaľej zisky len malé čiže celkove to robí ako som Vám napísala v príspevku č. 302 Poradíte mi poradáci - ďakujem vopred.
Poradila som ti riešiť každý rok samostatným ID.
Najskôr však potrebuješ rozhodnutie VZ. Keďže v predchádzajúcich rokoch o rozdelení HV nebolo rozhodnuté, môže sa to urobiť aj teraz.
Ešte raz pripomínam, že je to vecou konateľa, ty poskytneš len informáciu o HV za jednotlivé roky (t.j. číslo na účte 431 1.1. príslušného roka).
Ešte pripomínam postupnosť:
- najskôr vytvoriť RF,
- potom uhradiť stratu minulých rokov,
- zvyšok sa buď celý vyplatí spločníkom ako podiel z HV , alebo sa "časť" ponechá na rozvoj sro (koľko to je, rozhodne VZ).
0 0
Monika C. Monika C.

Monika C. je offline (nepripojený) Monika C.

43 ročná účtovníčka
liba2 Pozri príspevok
Vieš akú sumu ? ak áno, zaúčtuješ predpis. Táto tvorba RF nie je zo zisku, ale spoločníci ju musia uhradiť svojimi vkladmi (kto koľko ?) nad rámec ZI.


Vieš o akú sumu ide ? asi nie, o tom rozhoduje VZ, musí to byť v zápisnici uvedené.


VZ musí rozhodnúť v každom roku akým spôsobom sa uhradí vzniknutá strata. Ak ju uhradia spoločníci, musí byť v zápisnici kto a koľko uhradí.


RF sa tvorí vždy z dosiahnutého zisku, t.j. každý rok keď sa zisk dosiahne a to až dovtedy, kým výška RF nedosiahne 10% ZI (20.000 Sk).

Zápisnica z VZ nie je vecou účtovníčky, nie je to jej kompetencia.
Je to vec konateľa, aby zabezpečil jednak zasadnutie VZ a tiež zápisnicu.
Účtovníčka dostane kópiu zápisnice, z ktorej musí byť jasné ako sa s dosiahnutým HV naloží, a teda ako sa zaúčtuje.


Poradila som ti riešiť každý rok samostatným ID.
Najskôr však potrebuješ rozhodnutie VZ. Keďže v predchádzajúcich rokoch o rozdelení HV nebolo rozhodnuté, môže sa to urobiť aj teraz.
Ešte raz pripomínam, že je to vecou konateľa, ty poskytneš len informáciu o HV za jednotlivé roky (t.j. číslo na účte 431 1.1. príslušného roka).
Ešte pripomínam postupnosť:
- najskôr vytvoriť RF,
- potom uhradiť stratu minulých rokov,
- zvyšok sa buď celý vyplatí spločníkom ako podiel z HV , alebo sa "časť" ponechá na rozvoj sro (koľko to je, rozhodne VZ).

Ďakujem za perfektnú odpoveď čiže nakoľko u nich doteraz nerobilo sa nič ani valné zhromaždenie len účtovníčka to zaúčtovala na prísl. účty práve zato by som to chcela mať v poriadku a o to poprosili mňa aby som pripravila zasadanie VZ a zápis / pravdaže doplniť aj predošlé roky, že HV bol zaúčtovaný na 428,429/ a o postup:
Čiže môžem takto urobiť : vytvorím RF pravdaže až teraz a celú sumu a tu neviem či to môžem uhradiť už zo zisku alebo musia to zaplatiť oni ? , uhradím straty, ostane mi ešte zisk, ktorý pripočítam k roku 2008 a čo ostane vyplatím spoločníkom podielmi sú 2. Samozrejme ku tomu zápisnice , zaúčtovania ale až teraz v roku 2009 dúfam, že som to pochopila správne a ďakujem za skvelú odpoveď.
0 0
JM1968 JM1968

JM1968 je offline (nepripojený) JM1968

Pekný deň, prosím je v poriadku súvzťažný zápis 431/411, na vykrytie zmeny zákl.imania z nerozdeleného zisku? Čakám právničku, ktorá bude robiť prepis...Ďakujem pekne.
Naposledy upravil JM1968 : 26.06.09 at 07:48
0 0
grammatika grammatika

grammatika je offline (nepripojený) grammatika

Nerozdelený zisk je účet 428.
431 je výsledok hospodárenia v schvaľovaní. Ak zasadne VZ, tak na základe rozhodnutia rozdelíš zisk (väčšinou postupujú podľa SZ).

Na vykrytie rozdielu z premeny ZI na € sa používajú:
428,421,413,422/ 411.
0 0
JM1968 JM1968

JM1968 je offline (nepripojený) JM1968

grammatika Pozri príspevok
Nerozdelený zisk je účet 428.
431 je výsledok hospodárenia v schvaľovaní. Ak zasadne VZ, tak na základe rozhodnutia rozdelíš zisk (väčšinou postupujú podľa SZ).

Na vykrytie rozdielu z premeny ZI na € sa používajú:
428,421,413,422/ 411.
Ďakujem pekne.
0 0
rickman rickman

rickman je offline (nepripojený) rickman

Ja by som sa taktiez rad prifaril k tejto teme s mojou otazkou:

szco uctuje v PU a uct obdobie skonci so stratou. co s nou? ako a kam ju zauctovat?

+ hladal som info o ucte 491, no nasiel som len velmi malo. ucet 491 ma na konci uct obdobia zaporny zostatok. je potrebne to nejak zauctovat alebo ?

dakujem
0 0
Stefan2005 Stefan2005

Stefan2005 je offline (nepripojený) Stefan2005

!
rickman Pozri príspevok
Ja by som sa taktiez rad prifaril k tejto teme s mojou otazkou:

szco uctuje v PU a uct obdobie skonci so stratou. co s nou? ako a kam ju zauctovat?

+ hladal som info o ucte 491, no nasiel som len velmi malo. ucet 491 ma na konci uct obdobia zaporny zostatok. je potrebne to nejak zauctovat alebo ?

dakujem

účtuješ jednoducho 491AE/431...
Účet 491 môže mať aktívny alebo pasívny zostatok.
Je potrebné vytvoriť zodpovedajúcu analytickú evidenciu na tomto účte.
0 0
badyno badyno

badyno je offline (nepripojený) badyno

pracujúci človek
Chcem vás poprosiť poradí mi niekto ohľadom úhrady straty v s.r.o., ktorú vlastní iná s.r.o.? Ako naúčtovať úhradu straty v materskej sr.o. a bude to náklad firmy?
0 0
badyno badyno

badyno je offline (nepripojený) badyno

pracujúci človek
Poradíte mi ohľadom úhrady straty dcérskej spoločnosti? Ako to účtovať v materskej spoločnosti? zatiaľ mán 568Ae/067AE, pretože to hradím zo štatutárnych fondov materskej spoločnosti. Je to náklad materskej s.r.o. alebo je to v PD pripočítateľná položka?
ďakujem.
0 0
Kvietocek Kvietocek

Kvietocek je offline (nepripojený) Kvietocek

Kto sa veľa pyta - veľa sa dozvie ...viac
XY s.r.o. uctovala v marci roku 2008 povinny pridel do RF 15 000,- Sk z HV za rok 2007. V roku 2009 v marci VZ rozhodlo o prideleni do RF 20 000,- SK z HV za rok 2008.
1. Moze byt nauctovane na RF suma 35 000,- ked ZI je 200tis.?
2. O RF sa uctuje po VZ alebo este pred?

Dakujem
0 0
Aljok Aljok

Aljok je offline (nepripojený) Aljok

Kvietocek Pozri príspevok
XY s.r.o. uctovala v marci roku 2008 povinny pridel do RF 15 000,- Sk z HV za rok 2007. V roku 2009 v marci VZ rozhodlo o prideleni do RF 20 000,- SK z HV za rok 2008.
1. Moze byt nauctovane na RF suma 35 000,- ked ZI je 200tis.? Pozri spoloč. zmluvu.
2. O RF sa uctuje po VZ alebo este pred? Rozdelenie zisku účtuješ na základe zápisnice z VZ.

Dakujem
Odpovede v texte...
0 0
michelle84 michelle84

michelle84 je offline (nepripojený) michelle84

Ako postupovať? Účtovný zisk bol 400 tis. Sk. Daňový základ bol tiež kladný, ale sa odpočítali straty. Ako mám zaúčtovať účtovný zisk?
0 0
Aljok Aljok

Aljok je offline (nepripojený) Aljok

Ná základe zápisnice z VZ, t.j. podľa rozhodnutia spoločníkov.
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať