Monika C. Už mám pred sebou spoločenskú zmluvu :
Čo sa týka rezervného fondu - mali vytvoriť pri svojom vzniku neurobili tak tak, že čaká to namňa.
Vieš akú sumu ? ak áno, zaúčtuješ predpis. Táto tvorba RF nie je zo zisku, ale spoločníci ju musia uhradiť svojimi vkladmi (kto koľko ?) nad rámec ZI.
Čo sa týka zisku - napísané citujem : "
Zisk dosiahnutý v účtovnom období sa po odpočítaní čiastok pripadajúcich na dane a po doplnení rezervného fondu, pokiaľ nie je už naplnený, delí na časť, ktorá zostane na ďaľší rozvoj spoločnosti a na časť, ktorá sa delí medzi spoločníkmi."
Vieš o akú sumu ide ? asi nie, o tom rozhoduje VZ, musí to byť v zápisnici uvedené.
Čo sa týka straty : "Stratu spoločnosti môžno kryť z prostriedkov RF, z iného majetku spoločnosti prevyšujúce ZI, znížením ZI alebo príplatkovou povinnosťou spoločníkov, prípadne kombináciou týchto spôsobov.
Valné zhr. môže rozhodnúť, že spoločníci sú povinní prispieť na úhradu strát spol. príplatkom nad výskou svojich vkladov až do výšky polovice ZI penažných vkladov spoločnosti pri vzniku. Príplatok sa poskytuje v peniazoch a výška vkladu spoločníkov sa pritom o hodnotu tohto doplatku nezvyšuje."
VZ musí rozhodnúť v každom roku akým spôsobom sa uhradí vzniknutá strata. Ak ju uhradia spoločníci, musí byť v zápisnici kto a koľko uhradí.
A teraz moja otázka na Vás : ako by bolo najlepšie urobiť v tom poriadok - chcela by som 1. vytvoriť RF nakoľko nebol - môžem RF počítať aj zo staršieho zisku alebo len z roku 2008 / ten je malý/
RF sa tvorí vždy z dosiahnutého zisku, t.j. každý rok keď sa zisk dosiahne a to až dovtedy, kým výška RF nedosiahne 10% ZI (20.000 Sk).
2. Môžem podoplňnovať zápis VH zo starých rokov nemajú ani jeden
pritom tam bola účtovníčka norm. v PP ja im robím externe - že zisk rozdelia na úhradu strát aj keď to presne nie je napísané v SZ.
Zápisnica z VZ nie je vecou účtovníčky, nie je to jej kompetencia.
Je to vec konateľa, aby zabezpečil jednak zasadnutie VZ a tiež zápisnicu.
Účtovníčka dostane kópiu zápisnice, z ktorej musí byť jasné ako sa s dosiahnutým HV naloží, a teda ako sa zaúčtuje.
3. Mali rok 2002,2003 stratu ďaľej zisky len malé čiže celkove to robí ako som Vám napísala v príspevku č. 302 Poradíte mi poradáci - ďakujem vopred.
Poradila som ti riešiť každý rok samostatným ID.
Najskôr však potrebuješ rozhodnutie VZ. Keďže v predchádzajúcich rokoch o rozdelení HV nebolo rozhodnuté, môže sa to urobiť aj teraz.
Ešte raz pripomínam, že je to vecou konateľa, ty poskytneš len informáciu o HV za jednotlivé roky (t.j. číslo na účte 431 1.1. príslušného roka).
Ešte pripomínam postupnosť:
- najskôr vytvoriť RF,
- potom uhradiť stratu minulých rokov,
- zvyšok sa buď celý vyplatí spločníkom ako podiel z HV , alebo sa "časť" ponechá na rozvoj sro (koľko to je, rozhodne VZ).