Zdieľajte s nami link na články z iných webov. Komentáre k linku budú zoradené podľa počtu hlasov, môžete využiť aj filter komentárov a zobraziť len komentáre od členov ktorých na Porade sledujete.
Mám blok z ERP o nákupe pohonných hmôt, pričom za PHM bolo zaplatené firemnou kreditnou kartou - údaj o platbe kartou je uvedený na tomto bločku. Do ktorého riadku KV to pôjde? B2 alebo B3?
Podľa Usmernenia k vykazovaniu dokladu vyhotoveného ERP: Ak doklad z ERP obsahuje všetky náležitosti faktúry považuje sa za riadnu faktúru. Vtedy sa nevykazuje v B3, ale v B2 KV DPH (u odberateľa). Po...
Dobrý deň,
podnikateľ vydáva faktúry za dodávky tovarov a služieb podnikateľom a aj obyčajným ľudom. Úhrady týchto faktúr sú evidované v ERP. Kam zaradíme tieto faktúry A1 alebo D1?
Dobrý deň,
chcem sa opýtať, ako správne zaúčtovať hotovostnú faktúru (vystavená normálna faktúra) a k nej je pripnutý doklad o úhrade z ERP (v ten deň úhrada). Doteraz som to účtovala priamo, ale t...
Chcela by som sa spytať, ako mam zaučtovať doklady.
Mam vystaveny doklad z ERP na vyrobny material (drobnosti dokopy za 20 eur), ktory je uhradeny cez firemnu bankovu kartu (je k tomu pricvaknuty d...
prosím, dávate poplatok za recept do D1, stlpec 1 - celková suma obratov evidovaných všetkými ERP? kedže je to oslobodené...a všade píšu len, že "vrátane dph"
Dopĺňam-našla som v Poučení KV str.7-do ...
Mám ešte jeden doklad z ERP za 12/2013. Je to doklad od platcu DPH ale je vystavený bez DPH. Mal byť podľa zákon o DPH vystavený s DPH. Môžem ho dať do účtovníctva?
ahojte poradaci,
chcela by som Vas velmi pekne poprosit o radu ako rozclenit fakturu, ktora obsahuje aj repre aj prenajom miestnosti (pri blockoch klasika - kupa PHL aj neakeho toho repre)
1. faktur...
Viem, že sa tu toho popísalo veľa o kontrolnom výkaze, ale ak by sa niekto našiel a skontroloval mi či som to správne pochopila bola by som rada.
Takže do
A1 - zaradím vystavené faktúry (odberate...
Sme dopravna firma. Mam hromadu vyuctovani od soferov. V 1 vyuctovani mam aj 5-10 slovenskych blockov z ERP. Doteraz som ich uctovala jednou sumou. Mozem aj teraz, alebo musi byt kazdy zvlast aj ked s...
Ak dovolenku čerpá zamestnanec s nerovnomerne rozvrhnutým pracovným časom na jednotlivé týždne alebo na obdobie celého kalendárneho roka (§ 87), patrí mu toľko pracovných dní dovolenky, koľko ich na j...
chcem sa len uistiť zostatok na účte 346 - dotácie z upsvar , má byť zostatok kk 31.12. 2013 kladný ak nám ešte UPSVAR má zaplatiť peniaze v nasledujúcom roku ?
Do 31.12.2013 som napr. hotovostnú fa z Metra zaúčtovala v PD - v pokladni- priamo VOZD. Od 01.01.2014 nahrávate aj hotovostné faktúry do záväzkov z dôvodu aby sa zapísali so všetkými náležitosťami do...