Dobrý deň,
je toto zaradenie správne?
- vydané
faktúry pre PO a FO s IČO - A1
- vydané
faktúry pre FO nepodnikateľov - D2
- prijatá faktúre z EU - nezahrňovať do KV , a jej samozdanenie - B1
- prijatá faktúra na ktorej si uplatňujem odpočet
DPH zo SR,
leasing,
iné došlé záväzky - B2
- prijatá faktúre kde neuplatňujem
DPH - nezahrňovať do KV
- bločky z ktorých si uplatňujem
DPH - B3 (sumárne)
- vydaný dobropis, ťarchopis - C1
- prijatý dobropis, ťarchopis - C2
- predaj priamo cez
ERP ( bez FA ) - D1 (sumárne)
- daňový doklad k prijatej zálohe - A1 a na vyúčtovacej faktúre dať A1 už len k rozdielu ( ostatné položky nezahrňovať do KV )
- doklady vystavené cez
ERP o úhrade faktúr - nezahrňovať do KV
- bločky,
faktúry, doklady.. na ktorých nie je
DPH - nezahrňovať do KV