Takze predsa sa este vyskytli otazky ohladom DPH, na ktore neviem jednoznacne odpovedat. Poprosim Vas aby ste mi poradili. Takze tu su:
1.Mam vyuctovanie za plyn, ktore prislo 25.6.(platcom som od 1.6.). Mam tam preplatok, takze mi to vratili aj s DPH. Je to vyuctovanie za mesiace august 06 az jun 07. Co s tym preplatkom. Zauctovat to ako DPH na vstupe?
2.Na dodacom liste mam iny datum ako na blocku z reg. pokl., kt. k nemu patri. Rozdiel je jeden den.Tovar pride vtedy ako je na dodacom liste. Uctovat podla dokladov z reg. pokladne?
3.Co s preddavkami za elektriku, ktore platim 15. kazdy mesiac, ale to len na zaklade zalohovej faktury. Vyuctovanie chodi raz rocne. Uctovat 15. alebo az na konci roka?