Dobry den,
mali sme danovu kontrolu a znizila nam nadmerny odpocet o cca. 86tis. SKK, nakolko sme nespravne vyfakturovali 2 faktury, ktore podla nich mali byt fakturovane s DPH. Nakolko vsak tuto sumu uz nedofakturujeme nasim zakaznikom, predpokladam, ze tych 86 tis. by sa malo zauctovat na 568, alebo 588 pod analytiku "danovo neuznane". Co so o tom myslite, je to podla Vas spravne?
Dakujem