ALIBABKA Zdravím,
Potrebovala by som len odsúhlasiť či dobre postupujem.Fakturujeme českéhu odberatelovi od ktorého normálne odoberáme tovar , realizáciu kojí v z ich tovaru v našej predajni,čo sme robili my .Aj oni aj my sme plátcami dph .Naša fa je vystavená pre nich so slovenkou dph.Postupujem správne ?
Ak vyrobené koje budú dodané do CŘ potom bez dane.
Informácia o tom, že od nich odoberáte tovar môže byť zaujímavá v tom smere, že či sú koje vyrobené z toho materiálu ktorý od nich odoberáte. Ak by to bolo tak potom sa jedná o prácu na hnuteľnom majetku. V takom prípade by sa na dovezenom materiáli na výrobu koji neurobilo samozdanenie a faktúra za výrobu koji by sa neprejavila nijako v daňovom priznaní, ale tento postup nepredpokladám.
V prípade, že sa nebude jednať o prácu na hnuteľnom majetku potom bude faktúra ako za dodaný tovar do iného štátu EÚ obdobne ako keď vy od nich nakupujete tovar.
apo