Zavrieť

Porady

účtovanie v s.r.o.

môžete mi prosím poradiť?
čo všetko je potrebné urobiť - z hľadiska účtovníctva - hned po založení s.r.o.? Samozrejme otvoriť účtovné knihy, ale je to s.r.o. s minimálnymi obratom (aspon teraz na začiatku) takže nebude mať žiadnych zamestnancov iba konateľa - je potrebné ho ako zamestnanca nahlasovať sociálke a pod.? Je potrebné účtovať cez neaký účtovný program, alebo je možné tých pár operácií zvládnuť aj bez neho? a čo spoločníci - ak budú brať mesačne výplatu - sú to zároveň aj zamestnanci. Mám v tom riadny zmätok, prosím poraďte.
dakujem vám za pomoc a rady
Usporiadat
Paula Paula

Paula je offline (nepripojený) Paula

anna 07
dakujem naozaj, uz sa na tom pracuje, len dufam, ze to urobim dobre.

Takze ked budem ustovat uplne od zaciatku ake ZS musia byt??? a moze byt zauctovane takto: ?

701/411 200 000,-
211/701 200 000,-
221/701 ??

co este potrebujem??
Pre začiatok:

Založenie spoločnosti:
1.Pohľadávka za upísané vklady spoločníkov
- vklad do ZI vo výške zapísanej v obchodnom registri.....353/411
- vklad do rez.fondu, ak sa vytvára už pri vzniku spoločnosti...353/413
2.Splácanie vkladov spoločníkmi (do ZI a do rez.fondu)
- v peniazoch.... 221/353 (211/353)
- nepeň.vkladom, ocenenie ktorého musí byť dohodnuté v spol.zmluve
...- investičného majetku.....021, 022..../353
...- zásob....112,121..../353
0 0
liba2 liba2

liba2 je offline (nepripojený) liba2

Pre patkon: (aj ostatných) aby nedošlo k nedorozumeniu - toto:

http://www.porada.sk/showpost.php?p=154364&postcount=39

sa týka otázky od Ala100 , ktorá bola doriešená v predchádzajúcich príspevkoch.
0 0
anna 07 anna 07

anna 07 je offline (nepripojený) anna 07

dakujem vam vsetkym velmi velmi a slubijem, ze sa polepsim.
Takze: s.r.o. vznikla 5.5.2004 ma 1 zakladatela=konatela, on sam vlozil do spol. naraz tych 200 000,- nevytvaral rezervny fond (az teraz ho vytvori zo zisku) a vlastne v tomto roku boli minim. vydavky aj zisk, v septembri zalozil v banke ucet, ZI islo do pokladne:takze toto by som potrebovala ako to mam zauctovat? a ake ZS pouzit? dufam,ze tieto infor. stacia
diky
0 0
ondrejvla ondrejvla

ondrejvla je offline (nepripojený) ondrejvla

Podstatné, že zatiaľ to viem... Ale zajtra už možno bude inak. ...viac
anna 07
dakujem vam vsetkym velmi velmi a slubijem, ze sa polepsim.
Takze: s.r.o. vznikla 5.5.2004 ma 1 zakladatela=konatela, on sam vlozil do spol. naraz tych 200 000,- nevytvaral rezervny fond (az teraz ho vytvori zo zisku) a vlastne v tomto roku boli minim. vydavky aj zisk, v septembri zalozil v banke ucet, ZI islo do pokladne:takze toto by som potrebovala ako to mam zauctovat? a ake ZS pouzit? dufam,ze tieto infor. stacia
diky
Fúúha, až teraz som zistila, že sro bola založená v r.2004!
tak poďme z toho "množstva " informácii čo si dala aspoň niečo:
353/411 200 000,00
211/353 200 000,00
221/ ??? ??? nemôžem z ničoho zistiť, kto ti vložil na účet a koľko?!
431/701 ???? ??? HV, ktorý si neurčila
Toto všetko by si mala zaúčtovať interným dokladom, no a samozrejme, že si nejaké výdaje musela mať či už z pokladnice, alebo z BÚ, takže určite ZS nebude 200 tis.Sk! - to by bolo nelogické! Predsa nemôžem zaplatiť zisk z ničoho?!

428/431 ???? na základe rozhodnutia VZ preúčtovať HV buď ho nerozdeliť, alebo podľa spol.zmluvy prídely do fondov
ZS - to sú tie údaje, koľko máš na BÚ, aký bol HV min.roku, ale ja mám pocit, že ty to ani nechceš uviesť, lebo keby si bola mala záujem, napíšeš to cez SS!! Ale takto, dievča Bohužiaľ!

Možno niekto iný dokáže urobiť zázraky, ale ja na dlani chlpy nemám, čiže z ničoho je zasa len nič!
Prajem Ti, aby si sa z týchto kusých informácii, ktoré si poskytla vyvŕbila.
0 0
sara-ke sara-ke

sara-ke je offline (nepripojený) sara-ke

prosim vas kde mam zauctovat koberec do kancelarie?
dik
0 0
liba2 liba2

liba2 je offline (nepripojený) liba2

sara-ke
prosim vas kde mam zauctovat koberec do kancelarie?
dik
Koberec je materiál - SÚ 501, a zapísať do OE.
0 0
anna 07 anna 07

anna 07 je offline (nepripojený) anna 07

Prosim vas chcem sa opytat 1 vec len ma hned neukrizujte ked je to total hlupa otazke : to zakladne imanie zauctujem ako 211/411 cez PPD? takze budem mat v pokladni 200000? a mam vystavit pokladnicny doklad na tu sumu ako prijem do pokladne ? a este nieco mi treba??
0 0
JankaO JankaO

JankaO je offline (nepripojený) JankaO

anna 07
Prosim vas chcem sa opytat 1 vec len ma hned neukrizujte ked je to total hlupa otazke : to zakladne imanie zauctujem ako 211/411 cez PPD? takze budem mat v pokladni 200000? a mam vystavit pokladnicny doklad na tu sumu ako prijem do pokladne ? a este nieco mi treba??


Može byť príjmový pokl.doklad alebo interný doklad.
0 0
anna 07 anna 07

anna 07 je offline (nepripojený) anna 07

Prepacte este raz aletych 200 000 mam dat tiez cez 249? ale ked hej tak to bude ako ? ....ale asi nie, vsak? cize to ma byt len raz takto? PPD 211/411 ?? tak je to spravne?

dik
0 0
anna 07 anna 07

anna 07 je offline (nepripojený) anna 07

Chcem sa vas opytat ci mozem zauctovat aj zalozit faktury z Metra (napr.kancel. potreby) nie ako fa ale ako vydaj z pokladne - normalne ako blocky?? alebo nie?
0 0
va1ke va1ke

va1ke je offline (nepripojený) va1ke

ja to učtujem ako hotovostný nákup v pokladni - výdaj z pokladne.
0 0
lenkak lenkak

lenkak je offline (nepripojený) lenkak

Lenka
Faktúru z Metra máš platenú v hotovosti v ten istý deň. Potom takáto faktúra môže ísť priamo ako výdaj cez pokladňu.
Naposledy upravil lenkak : 28.12.05 at 15:26
0 0
va1ke va1ke

va1ke je offline (nepripojený) va1ke

áno má to byť PPD 211/411.ja si k 411 robím ešte AE pred zápisom do OR a po zápise do OR. 411100-ZI nezapísané v OR a 411200- ZI zapísané v OR.
0 0
KEJKA KEJKA

KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

audítor, účtovník, odborný poradca ...viac
va1ke
áno má to byť PPD 211/411.ja si k 411 robím ešte AE pred zápisom do OR a po zápise do OR. 411100-ZI nezapísané v OR a 411200- ZI zapísané v OR.
nakoľko je časový nesúlad medzi splatením správcovi vkladu, návrhom na zápis atd... tak správne účtovanie je najskôr
353 / 419 (pohľ.za upísané VI, a ZI nezapísané do OR (už nie AU k 411)
211 / 353 (lebo mže byť len čiastočne uhradené
419 / 411xyz podľa spoločníkov vo výške zapísaného ZI do OR
postupy účtovania pre podnikateľov.
0 0
va1ke va1ke

va1ke je offline (nepripojený) va1ke

lida s tou AE k 411 máš pravdu niečo mi uniklo, ale s tou 419 sa mi nezdá. 419 znamená zmeny ZI, a pri upisovaní ZI to nejde o zmenu či áno?
0 0
KEJKA KEJKA

KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

audítor, účtovník, odborný poradca ...viac
va1ke
lida s tou AE k 411 máš pravdu niečo mi uniklo, ale s tou 419 sa mi nezdá. 419 znamená zmeny ZI, a pri upisovaní ZI to nejde o zmenu či áno?
§ 25 Postupy účtovania 750/2002 Z.z.

Účtovanie zmien základného imania a tvorby rezervného fondu
a nedeliteľného fondu

(1) Otváracia súvaha zostavená ku dňu zápisu akciovej
spoločnosti do obchodného registra obsahuje splatené vklady,
pohľadávku vo výške nesplatených vkladov, zriaďovacie náklady,
základné imanie zapísané do obchodného registra, emisné ážio,
rezervný fond a ďalšie skutočnosti uvedené v písomnostiach
súvisiacich so založením a vznikom akciovej spoločnosti.

(2) Pri účtovaní základného imania účtovnej jednotky, ktorou
je akciová spoločnosť, sa postupuje takto:

a) na účte 411-Základné imanie sa účtuje o zvyšovaní základného
imania ku dňu zápisu do obchodného registra, na základe výpisu
z obchodného registra,
b) zvýšenie základného imania, ktoré ešte nebolo zapísané do
obchodného registra, sa účtuje v prospech účtu 419-Zmeny
základného imania a vyrovná sa preúčtovaním na účte
411-Základné imanie, ku dňu zápisu do obchodného registra,
c) na účte 411-Základné imanie sa účtuje o znižovaní základného
imania ku dňu zápisu do obchodného registra, na základe výpisu
z obchodného registra,
d) zníženie základného imania, ktoré ešte nebolo zapísané do
obchodného registra sa účtuje na ťarchu účtu 419-Zmeny
základného imania a vyrovná sa preúčtovaním na účte
411-Základné imanie, ku dňu zápisu do obchodného registra.
......


(4) Pri účtovaní základného imania účtovnej jednotky, ktorou je spoločnosť s ručením obmedzeným, sa postupuje takto:
a) na účtovanie o vzniku takejto účtovnej jednotky, o zvyšovaní a znižovaní základného imania sa vzťahujú odseky 1 a 2 primerane,
0 0
sara-ke sara-ke

sara-ke je offline (nepripojený) sara-ke

Prosim vas
moze zamestnavatel´= konateľ, ktory nie je zamestnancom vo svojej firme ziadat nahradu za pracovnu cestu?? ak ano ako sa to vypocitava a ake tlaciva na to potrebujem ?? prosim o odpoved

dakujem
0 0
Kačena I. Kačena I.

Kačena I. je offline (nepripojený) Kačena I.

Keď vykonal pracovnú cestu pre sopločnosť, môže žiadať náhradu za SC a vypíšeš to na normálne tlačivo na Služobnú cestu.
0 0
apsgroup apsgroup

apsgroup je offline (nepripojený) apsgroup

Na bankovom vypise z 2.1.2006 mám vo vydajoch vyber z bankomatu 30.12.2005, ktory vybral spolocnik ako zalohu. Zaloha by teda mala byt už v roku 2005, ako to najlepsie zauctovat. Cez pokladnu? Nejako mi to nemysli. Je to podvojne uctovnictvo.
0 0
Tweety Tweety

Tweety je offline (nepripojený) Tweety

apsgroup
Na bankovom vypise z 2.1.2006 mám vo vydajoch vyber z bankomatu 30.12.2005, ktory vybral spolocnik ako zalohu. Zaloha by teda mala byt už v roku 2005, ako to najlepsie zauctovat. Cez pokladnu? Nejako mi to nemysli. Je to podvojne uctovnictvo.
Správne je naúčtovať do decembra, lebo vtedy bol výber, vznikol Ti účtovný prípad, takto: 335AE/221.
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať