anna 07
dakujem vam vsetkym velmi velmi a slubijem, ze sa polepsim.
Takze: s.r.o. vznikla 5.5.2004 ma 1 zakladatela=konatela, on sam vlozil do spol. naraz tych 200 000,- nevytvaral rezervny fond (az teraz ho vytvori zo zisku) a vlastne v tomto roku boli minim. vydavky aj zisk, v septembri zalozil v banke ucet, ZI islo do pokladne:takze toto by som potrebovala ako to mam zauctovat? a ake ZS pouzit? dufam,ze tieto infor. stacia
diky
Fúúha, až teraz som zistila, že sro bola založená v r.2004!
tak poďme z toho "množstva " informácii čo si dala aspoň niečo:
353/411 200 000,00
211/353 200 000,00
221/ ??? ??? nemôžem z ničoho zistiť, kto ti vložil na účet a koľko?!
431/701 ???? ??? HV, ktorý si neurčila
Toto všetko by si mala zaúčtovať interným dokladom, no a samozrejme, že si nejaké výdaje musela mať či už z pokladnice, alebo z BÚ, takže určite ZS nebude 200 tis.Sk! - to by bolo nelogické! Predsa nemôžem zaplatiť zisk z ničoho?!
428/431 ???? na základe rozhodnutia VZ preúčtovať HV buď ho nerozdeliť, alebo podľa spol.zmluvy prídely do fondov
ZS - to sú tie údaje, koľko máš na BÚ, aký bol HV min.roku, ale ja mám pocit, že ty to ani nechceš uviesť, lebo keby si bola mala záujem, napíšeš to cez SS!! Ale takto, dievča Bohužiaľ!
Možno niekto iný dokáže urobiť zázraky, ale ja na dlani chlpy nemám, čiže z ničoho je zasa len nič!
Prajem Ti, aby si sa z týchto kusých informácii, ktoré si poskytla vyvŕbila.