Prosim Vas vie mi niekto poradit s jednym problemom? Dostali sme tuzemsku fakturu od dodavatela za sluzbu s DPH, ktoru na zaklade porusenia zmluvy dodavatelovi vraciame. Fakturu mam ale zaradenu v doslych fakturach, cize zuctujem ju a tu nastava moj problem...na zaklade doporucenia auditora mam fakturu vystornovat samostanym storno dokladom, ok. DPH storno dokladu mam uctovat ako dobropis, a zaradit do r. 25? Alebo hodnotu DPH mam priamo odratat zo vstupu?
Dakujem krasne za pomoc.
zula