Dobrý deň. Chcela by som vedieť, či má právo platiteľ odpočítať DPH v mesiaci júl z pokladničných dokladov vystavených ERP v mesiaci jún. Podnikateľ je mesačným platiteľom DPH a zabudol mi odovzdať pokladničné doklady za mesiac jún do podania daňového priznania. Mám urobiť opravné daňové priznanie za mesiac jún, alebo ich môžem zaradiť do mesiaca júl a tu odpočítať DPH. Jedná sa o významnú sumu, a preto podnikateľ navrhol, že keby musel robiť opravné daň.priznanie, radšej sa zriekne neodpočítanej DPH aby na seba neupozornil DÚ, a uplatní si iba výdaje do nákladov bez DPH - daň z príjmu. Bol by tento postup správny?Ďakujem za rýchlu odpoveď.