Zavrieť

Porady

Účtovníctvo v lekárni

Účtujem lekáreň v jednoduchom účtovníctve. Ako správne zúčtovať príjmy za recepty? Všetky príjmy za recepty sú evidované ERP a sú oslobodené od dane. Lekáreň vystaví fa za lieky zdravotnej poisťovni. Faktúra nie je daňovým dokladom pre DPH nakoľko tam nesmie byť vyčíslená DPH čiže pre zdravotnú poisťovňu fakturuje lekáreň za lieky cenu s DPH. Zdravotná poisťovňa vystaví k tejto faktúre svoju faktúru za recepty v sume 15,- SK za recept a o túto sumu si poníži platbu za faktúru za lieky. Mám z toho absolútny guláš ako správne zúčtovať tých 5,- sk za jeden recept čo ostáva lekárni a ako správne zúčtovať DPH z liekov ktoré má plne alebo čiastočne hradiť zdravotná poisťovňa. Má s tým niekto skúsenosť? Vopred ďakujem za radu.
Usporiadat
Repková Repková

Repková je offline (nepripojený) Repková

Ale keď máš zostavy v rukách na konci roka, z ktorých je viditeľné
že sa prevádzali neštandardné pohyby, ako môžeš účtovať
na 549/504, 343? Veď o tom by sa malo predsa účtovať vtedy,
keď ten výdaj vznikne a ja dostanem o tom patričný doklad, vtedy by som mala aj odviesť z toho DPH, a nie na konci roka keď to vidím iba zo zostavy. Neviem ako to mám presne urobiť, aby
to bolo dobre. Desia ma tie neštandardné pohyby, ako je napríklad
dohadzovanie liekov na sklad, ktoré dostatnú ako rabat alebo odpísovanie tovaru zo skladu, ktorý použijú pre seba alebo keď
im nesedí kusovka liekov v počítači so skutočnosťou.
0 0
..MARIA ..MARIA

..MARIA je offline (nepripojený) ..MARIA

Repková Pozri príspevok
Ale keď máš zostavy v rukách na konci roka, z ktorých je viditeľné
že sa prevádzali neštandardné pohyby, ako môžeš účtovať
na 549/504, 343? Veď o tom by sa malo predsa účtovať vtedy,
keď ten výdaj vznikne a ja dostanem o tom patričný doklad, vtedy by som mala aj odviesť z toho DPH, a nie na konci roka keď to vidím iba zo zostavy. Neviem ako to mám presne urobiť, aby
to bolo dobre. Desia ma tie neštandardné pohyby, ako je napríklad
dohadzovanie liekov na sklad, ktoré dostatnú ako rabat alebo odpísovanie tovaru zo skladu, ktorý použijú pre seba alebo keď
im nesedí kusovka liekov v počítači so skutočnosťou.
Aj mňa by zaujímal postup ako to robia ostatní. ja účtujem spôsobom B.
Koncom roka -to znamená k 31.12. mi predložia in ventúru, prípadne škody alebo lieky po expirácii a to zúčtujem....
Ak magistra robí nejaké výmeny liekov.. ja to z tej zostavy ani nevidím,
ale si mi nasadila chrobáka do hlavy a budem po tom patrať...)))
0 0
JM1968 JM1968

JM1968 je offline (nepripojený) JM1968

..MARIA Pozri príspevok
Aj mňa by zaujímal postup ako to robia ostatní. ja účtujem spôsobom B.
Koncom roka -to znamená k 31.12. mi predložia in ventúru, prípadne škody alebo lieky po expirácii a to zúčtujem....
Ak magistra robí nejaké výmeny liekov.. ja to z tej zostavy ani nevidím,
ale si mi nasadila chrobáka do hlavy a budem po tom patrať...)))
Zdravím, prosím dajte vedieť čoho ste sa dopátrali, lebo ja nikdy ničoho...Oni sa nikdy nepomýlia pri výdaji, nikdy nič neprepíšu na sklade...atď,atď
0 0
JM1968 JM1968

JM1968 je offline (nepripojený) JM1968

Repková Pozri príspevok
Ale keď máš zostavy v rukách na konci roka, z ktorých je viditeľné
že sa prevádzali neštandardné pohyby, ako môžeš účtovať
na 549/504, 343? Veď o tom by sa malo predsa účtovať vtedy,
keď ten výdaj vznikne a ja dostanem o tom patričný doklad, vtedy by som mala aj odviesť z toho DPH, a nie na konci roka keď to vidím iba zo zostavy. No veď oni pri inventúre zistia, že niečo nemajú, alebo im exslo, vtedy spravia výdajku.Neviem ako to mám presne urobiť, aby
to bolo dobre. Desia ma tie neštandardné pohyby, ako je napríklad
dohadzovanie liekov na sklad, ktoré dostatnú ako rabat alebo odpísovanie tovaru zo skladu, ktorý použijú pre seba alebo keď
im nesedí kusovka liekov v počítači so skutočnosťou.
v texte
0 0
Repková Repková

Repková je offline (nepripojený) Repková

Ale oni mi nedajú výdajku, odpíšu to zo skladu cez pohyb
"zámena HVLP". Takýto druh pohybu existuje v skladovom
programe od NRSYSU. Neviem, či máte ešte niekto takýto
skladový softwér? Jednoducho si tieto pohyby nevšímať
a zaujímať sa iba o stav zistený inventúrou, ktorý mi
predložia na konci roka?
0 0
..MARIA ..MARIA

..MARIA je offline (nepripojený) ..MARIA

Repková Pozri príspevok
Ale oni mi nedajú výdajku, odpíšu to zo skladu cez pohyb
"zámena HVLP". Takýto druh pohybu existuje v skladovom
programe od NRSYSU. Neviem, či máte ešte niekto takýto
skladový softwér? Jednoducho si tieto pohyby nevšímať
a zaujímať sa iba o stav zistený inventúrou, ktorý mi
predložia na konci roka?
Ja mám ten istý program- NRSYS a ten istý problem.
Vidím že tiež robia zámeny, prípadne dohadzovanie liekov v priebehu roka. Chcela som sa k niečomu dopatrať, ale márne. bolo mi povedané, že to robia všetky lekárne.
Ja sa riadim inventrou ku koncu roka, nemám inú možnosť, za tovar na sklade zodpovedá magistra . Tiež má to trápi. Ak viete niekto poradiť, alebo máte iné skúsenosti, dajte vedieť. Ďakujem
0 0
Zuzana248 Zuzana248

Zuzana248 je offline (nepripojený) Zuzana248

Ahojte. Ja som pri rekonsiliácii skladu narazila taktiež na podobné praktiky. Dávajú mi len výdajky v prípadoch ako sú dobropisy od dodávateľov, prípadne odpis magistralitrov, alebo to čo odpíšu do spotreby a preexpirované lieky. Neviem, ako to dať celé na správnu mieru. Tiež som dostala odpoveď, že tie "ostatné veci" nikdy nedávali účtovníčke.
0 0
Repková Repková

Repková je offline (nepripojený) Repková

Ešte by som rada vedieť, či účtujete na konci roka aj o opravných položkách k zásobam pri spôsobe B účtovania zásob?
Ide najmä o ten tovar, ktorý bol počas roka precenení kategorizáciou pod obstarávaciu cenu a behom roka sa nepredal, takže k tomu 31. decembru je stále na sklade.
0 0
Zuzana248 Zuzana248

Zuzana248 je offline (nepripojený) Zuzana248

Ahojte. Ja som toto riešila na jednom školení o účtovnej závierke. Školiteľ sa zhodol so mno v názore, že to ide priamo do nákladov, pretože princíp opravných položiek je že vyjadrujú DOČASNÉ ZNÍŽENIE hodnoty, a nie trvalé.
1 0
Repková Repková

Repková je offline (nepripojený) Repková

Čo ide priamo do nákladov? Ako to účtujete? Obstarávacia cena
sa predsa pri kategorizácii neznižuje v skladovom programe, ostáva tá istá, mení sa iba predajná cena. Prosím poraďte aj
ostatným ako to robíte Vy.
0 0
..MARIA ..MARIA

..MARIA je offline (nepripojený) ..MARIA

Repková Pozri príspevok
Čo ide priamo do nákladov? Ako to účtujete? Obstarávacia cena
sa predsa pri kategorizácii neznižuje v skladovom programe, ostáva tá istá, mení sa iba predajná cena. Prosím poraďte aj
ostatným ako to robíte Vy.
už tu bolo veľa debaty okolo toho, ale v zásade ked sa nemení OC pri preceňovaní liekov,ale posúva sa PC liekov buď hore, alebo dole, tak nie je o čom účtovať.
Ja dostanem protokol o precenení a ked vidím že OC lieku ostala ta istá, tak nič neúčtujem a protokol si len založím. neviem si predstaviť o čom by som mala účtovať. ved precenenie býva 4x do roka teoreticky u 1 lieku by sa mohla PC 4x zmeniť, ale OC mu ostáva ta istá.
0 0
Zuzana248 Zuzana248

Zuzana248 je offline (nepripojený) Zuzana248

Repková Pozri príspevok
Čo ide priamo do nákladov? Ako to účtujete? Obstarávacia cena
sa predsa pri kategorizácii neznižuje v skladovom programe, ostáva tá istá, mení sa iba predajná cena. Prosím poraďte aj
ostatným ako to robíte Vy.
To, o čom som písala bol prípad, keď sa menila cena liekov pod NC. Ak dôjde k zmene len predajnej ceny, neúčtuje sa o ničom. Ale ako píše Mária, bolo to tu už viackrát rozoberané.
0 0
Repková Repková

Repková je offline (nepripojený) Repková

Ale pri kategorizácii sa nikdy neznižuje obstarávacia cen lieku,
ostáva stále tá istá. Mení sa iba predajná cena, ktorá môže niekedy klesnúť aj pod obstarávaciu cenu. V tom prípade
o tom účtujete? Ak áno, tak akoto účtujete a akou sumou?
0 0
Zuzana248 Zuzana248

Zuzana248 je offline (nepripojený) Zuzana248

Repková Pozri príspevok
Ale pri kategorizácii sa nikdy neznižuje obstarávacia cen lieku,
ostáva stále tá istá. Mení sa iba predajná cena, ktorá môže niekedy klesnúť aj pod obstarávaciu cenu. V tom prípade
o tom účtujete? Ak áno, tak akoto účtujete a akou sumou?
Pardon, opravujem sa.
V skratke: z lekárne dostanem výstup "Zmenené predajné ceny" , dolu mám vyčíslený rozdiel pod nákupnú cenu bez DPH. ten zaúčtujem na 548xxx/504xxx.
Ale bez ohľadu na to čo tu píšem, je to tu už viackrát rozoberané.Treba si to prejsť.
Ja mám dilemu ohľadne ostatných pohybov a účtovanie DPHčky. Za akúkoľvek radu, pomoc budem vďačná.
0 0
Dramira Dramira

Dramira je offline (nepripojený) Dramira

Chcela by som sa spýtať, či v lekárni účtujete aj o aktivácii
tovaru. Keď sa riedia sirupy alebo kvapky, miešajú sa maste
tak vtedy sa k použitému tovaru pripočítavá tzv. taxa laborum,
ktorou sa prakticky navýši cena pôvodného tovaru. Tržba za takýto tovar je spolu s taxou laborum. Ako to robíte Vy?
0 0
eltrafficanto eltrafficanto

eltrafficanto je offline (nepripojený) eltrafficanto

Dramira Pozri príspevok
Chcela by som sa spýtať, či v lekárni účtujete aj o aktivácii
tovaru. Keď sa riedia sirupy alebo kvapky, miešajú sa maste
tak vtedy sa k použitému tovaru pripočítavá tzv. taxa laborum,
ktorou sa prakticky navýši cena pôvodného tovaru. Tržba za takýto tovar je spolu s taxou laborum. Ako to robíte Vy?
Taxa laborum .. ehm ..tiez som sa nad tym zamyslal ale ..radsej neriesim.

Inventuru uctujem tiez len podla konecnych stavov, co mi dodaju magistry. Dalej nepátram a ani neplanujem.

p.s. Spim dobre.
0 0
..MARIA ..MARIA

..MARIA je offline (nepripojený) ..MARIA

eltrafficanto Pozri príspevok
Taxa laborum .. ehm ..tiez som sa nad tym zamyslal ale ..radsej neriesim.

Inventuru uctujem tiez len podla konecnych stavov, co mi dodaju magistry. Dalej nepátram a ani neplanujem.

p.s. Spim dobre.
súhlasím, ja tiež tiež už ďalej nepatrám, dostanem zostavy zaúčtujem, za stav zásob je zodpovedná magistra a nemám to dôvod spochybňovať ...)))
0 0
hanulka05 hanulka05

hanulka05 je offline (nepripojený) hanulka05

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, akým spôsobom účtujete prijaté rabaty za odobraté množstvo (dobropis so sumou bez DPH, nevzťahuje sa na žiadnu konkrétnu faktúru)? Stretla som sa s viacerými možnosťami, či už 321/132, 321/504 alebo so zaúčtovaním na 668... Teraz nám prišiel rabat od nového dodávateľa s vyčíslenou DPH, aký je správny spôsob zaúčtovania v tomto prípade, ak dobropis obsahuje aj DPH?
0 0
anazu anazu

anazu je offline (nepripojený) anazu

Prave si citam vsetky prispevky ohladom uctovania lekarni, som z toho uplne mimo a velmi by mi pomohla celkova metodika uctovania lekarni. Dakujem velmi pekne
0 0
JM1968 JM1968

JM1968 je offline (nepripojený) JM1968

HOTOVOSTNÝ POPLATOK:
Zdravím, od 1.1.12 sa mi na faktúre dodávateľa liekov objavil v 20%dph tzv.hotovostný poplatok 2,50, lebo úhrada faktúry je v hotovosti. V lekárni ho pri príjme tovaru na sklad nezahrnú do nákupnej ceny (však ako aj),vytvorila som si analytiku na 504 a uplatňujem aj 20%dph odpočet. Stretla som sa ale s názorom, že ten poplatok je nedaňový, bez možnosti odpočtu, lebo sa jedná vlastne o akúsi pokutu, že platba fa prebieha v hotovosti, nakoľko lekáreň nedodržiava splatnosť pri úhrade prevodom. Čo si o tom myslíte?
A ďalšie vec, pri úhrade týchto fa dajú príjmový pokladničný doklad s dátumom úhrady a potom pošlú ešte jeden vytlačený z ERP s iným dátumom úhrady na tú istú fa. Ďakujem
0 0
Načítať ďalšie