Zavrieť

Porady

Usporiadat
omorfoula omorfoula

omorfoula je offline (nepripojený) omorfoula

Poprosim poradit, ale najprv si nasypem popol na hlavu : kedze pendulujem medzi SR a GR, doma ledva stiham urobit vsetky nalezitosti ohladom ucta a odvodov, prednost ma nahananie prace.....viem viem viem.....Uslo mi cele toto dianie ohladom DPH a povinnej registracie.

Mala som byt aj ja uz davno registrovana podla §7a, lebo vystavujem FA za sluzby do zahranicia....

Co s tym teraz? mate niekto realnu skusenost s pokutou z DU? najhorsie je to, ze domov pridem az v septembri a.. dovtedy musim vystavit dalsie FA.

Poradite? dakujem vopred.
0 0
VieraPopluharova VieraPopluharova

VieraPopluharova je offline (nepripojený) VieraPopluharova

omorfoula Pozri príspevok
Poprosim poradit, ale najprv si nasypem popol na hlavu : kedze pendulujem medzi SR a GR, doma ledva stiham urobit vsetky nalezitosti ohladom ucta a odvodov, prednost ma nahananie prace.....viem viem viem.....Uslo mi cele toto dianie ohladom DPH a povinnej registracie.

Mala som byt aj ja uz davno registrovana podla §7a, lebo vystavujem FA za sluzby do zahranicia....

Co s tym teraz? mate niekto realnu skusenost s pokutou z DU? najhorsie je to, ze domov pridem az v septembri a.. dovtedy musim vystavit dalsie FA.

Poradite? dakujem vopred.
Ak si to urychlene podas este pred tym ako nato pride DU sam, tak mozno dostanes najnizsiu pokutu podla sadzobníka, ale na toto je DU vysadený, takze s pokutou rataj:
prikladam link na zoznam a vysku pokut platnych od 1.8.2010

http://www.vssr.sk/Main/Default.aspx....DigiLib.EPIOL
6 0
omorfoula omorfoula

omorfoula je offline (nepripojený) omorfoula

Dakujem velmi pekne, skusim to nejako vybavit na dialku, resp hladat lacnu letenku a prist domov n aotocku apson na 1 den.
0 0
nika.sum nika.sum

nika.sum je offline (nepripojený) nika.sum

Ahoj, mam problem. Klient neplatitel DPH poskytol sluzbu do EU: zorganizoval stretnutie s obchodnikom s cudzej krajiny, definoval to ako meeting. Neviem kam toto zaradit, ci do par.16 do kulturnych, vzdelavaci...alebo do par.15. Nakolko nie je zaregistrovany podla par.7a, sedel by mu ten par.16 a aj by sa to tam mohlo dat, nakolko sa na meetingu preberali zahranicne trhy, chceli by sme to nazvat Seminarom....myslite, ze sa to posudzovat podla par.16?
Naposledy upravil nika.sum : 07.07.10 at 09:40
0 0
LeaSl LeaSl

LeaSl je offline (nepripojený) LeaSl

Ahojte, už pár dní prezerám príspevky na porade, ale mám v tom čoraz väčší chaos, prosím viete mi niekto poradiť?
Ide o s.r.o. neplatiteľa dph, v budúcnosti bude faktúrovať služby do Rakúska, viem, že sa má registrovať pre DPH podľa paragrafu 7a, faktúrovať bude bez DPH aj naďalej, zahraničným dodávateľom materiálu oznámi IČ pre DPH, ktoré mu bude pridelené a oni mu budú faktúrovať tovar bez DPH, tento tovar potom na SK samozdaní - ako to mám vlastne zaúčtovať, s podvojným úč. len začínam, robím to len pre našu s.r.o., takže neviem ako postupovať.

Nerozumiem tiež, či aj faktúry od slovenských dodávateľov už majú byť bez DPH a túto DPH máme odvieť my, alebo nám majú naďalej faktúrovať z DPH, aj keĎ nám bude pridelené IČ DPH.

Posledný dotaz, ak nakúpime v zahraničí tovar v hotovosti, t.j. budeme mať blok z pokladne samozrejme s dph daného štátu, máme to zdaniť ešte aj na Slovensku? Ak áno o vrátenie dph zo zahraničia asi požiadať nemôžeme, keĎže nebudeme klasický platci DPH, však?

ĎAkujem za rady a ospravedlňujem sa ak sa tu už takéto prípady riešili, ale po prelúskaní niekoľkých tém v tom mám zmätok.
0 0
nika.sum nika.sum

nika.sum je offline (nepripojený) nika.sum

LeaSl Pozri príspevok
Ahojte, už pár dní prezerám príspevky na porade, ale mám v tom čoraz väčší chaos, prosím viete mi niekto poradiť?
Ide o s.r.o. neplatiteľa dph, v budúcnosti bude faktúrovať služby do Rakúska, viem, že sa má registrovať pre DPH podľa paragrafu 7a, faktúrovať bude bez DPH aj naďalej, zahraničným dodávateľom materiálu oznámi IČ pre DPH, ktoré mu bude pridelené a oni mu budú faktúrovať tovar bez DPH, tento tovar potom na SK samozdaní - ako to mám vlastne zaúčtovať, s podvojným úč. len začínam, robím to len pre našu s.r.o., takže neviem ako postupovať.

Nerozumiem tiež, či aj faktúry od slovenských dodávateľov už majú byť bez DPH a túto DPH máme odvieť my, alebo nám majú naďalej faktúrovať z DPH, aj keĎ nám bude pridelené IČ DPH.

Posledný dotaz, ak nakúpime v zahraničí tovar v hotovosti, t.j. budeme mať blok z pokladne samozrejme s dph daného štátu, máme to zdaniť ešte aj na Slovensku? Ak áno o vrátenie dph zo zahraničia asi požiadať nemôžeme, keĎže nebudeme klasický platci DPH, však?

ĎAkujem za rady a ospravedlňujem sa ak sa tu už takéto prípady riešili, ale po prelúskaní niekoľkých tém v tom mám zmätok.
Bolo by dobre keby ste napisali o aky druh sluzieb ide, aby sa dalo urcit ci budete mat povinnost sa registrovat.
Ak by ste mali povinnost registrovat podla § 7a, nebudete platitelom DPH. Vtedy podla mojho nazoru neposkytujete IC DPH dodavatelom tovaru, nadalej by Vam mali fakturovat tovar s DPH, pokial nesplnite podmienky podla § 7 (hodnota tovaru nad 13.941,45 EUR bez dane) a tovar teda nesamozdanujete.
0 0
zk24 zk24

zk24 je offline (nepripojený) zk24

LeaSl Pozri príspevok
Ahojte, už pár dní prezerám príspevky na porade, ale mám v tom čoraz väčší chaos, prosím viete mi niekto poradiť?
Ide o s.r.o. neplatiteľa dph, v budúcnosti bude faktúrovať služby do Rakúska, viem, že sa má registrovať pre DPH podľa paragrafu 7a, faktúrovať bude bez DPH aj naďalej, zahraničným dodávateľom materiálu oznámi IČ pre DPH, ktoré mu bude pridelené a oni mu budú faktúrovať tovar bez DPH, tento tovar potom na SK samozdaní - ako to mám vlastne zaúčtovať, s podvojným úč. len začínam, robím to len pre našu s.r.o., takže neviem ako postupovať.

Nerozumiem tiež, či aj faktúry od slovenských dodávateľov už majú byť bez DPH a túto DPH máme odvieť my, alebo nám majú naďalej faktúrovať z DPH, aj keĎ nám bude pridelené IČ DPH.

Posledný dotaz, ak nakúpime v zahraničí tovar v hotovosti, t.j. budeme mať blok z pokladne samozrejme s dph daného štátu, máme to zdaniť ešte aj na Slovensku? Ak áno o vrátenie dph zo zahraničia asi požiadať nemôžeme, keĎže nebudeme klasický platci DPH, však?

ĎAkujem za rady a ospravedlňujem sa ak sa tu už takéto prípady riešili, ale po prelúskaní niekoľkých tém v tom mám zmätok.
Paragraf 7a je iba registracna povinnost pred dodanim sluzby do zahranicia /v pripade ze nie je oslobodena od DPH/, nevyplyva Vam z nej povinnost platit DPH, nadalej vystavujete faktury bez DPH, na vystavenej fakture do zahranicia uvadzate ze Faktura je vystavena s nulovou sadzbou DPH a osobou povinnou platit dan je prijemca sluzby.

Podavate stvrtrocne vykazy o DPH.
0 0
nika.sum nika.sum

nika.sum je offline (nepripojený) nika.sum

zk24 Pozri príspevok
Paragraf 7a je iba registracna povinnost pred dodanim sluzby do zahranicia /v pripade ze nie je oslobodena od DPH/, nevyplyva Vam z nej povinnost platit DPH, nadalej vystavujete faktury bez DPH, na vystavenej fakture do zahranicia uvadzate ze Faktura je vystavena s nulovou sadzbou DPH a osobou povinnou platit dan je prijemca sluzby.

Podavate stvrtrocne vykazy o DPH.
Ale stale je dolezite ake sluzby, podla akeho § dodavaju. Ci sa posudzuje podla § 15 odst.1 alebo § 16. Totiz nie vzdy je povinnost registrovat sa.
0 0
zk24 zk24

zk24 je offline (nepripojený) zk24

nika.sum Pozri príspevok
Ale stale je dolezite ake sluzby, podla akeho § dodavaju. Ci sa posudzuje podla § 15 odst.1 alebo § 16. Totiz nie vzdy je povinnost registrovat sa.
Iste, ale zadavatelka uvadza ze vie ze sa musi registrovat, tak predpokladam ze ma zistene ze naozaj ma registracnu povinnost.
0 0
Lenka1979 Lenka1979

Lenka1979 je offline (nepripojený) Lenka1979

najlepšie spoznať osobne :-) ...viac
LeaSl Pozri príspevok
Ahojte, už pár dní prezerám príspevky na porade, ale mám v tom čoraz väčší chaos, prosím viete mi niekto poradiť?
Ide o s.r.o. neplatiteľa dph, v budúcnosti bude faktúrovať služby do Rakúska, viem, že sa má registrovať pre DPH podľa paragrafu 7a, áno, registrovať sa musí a to pred dodaním služby..faktúrovať bude bez DPH aj naďalej,áno.. zahraničným dodávateľom materiálu oznámi IČ pre DPH, ktoré mu bude pridelené a oni mu budú faktúrovať tovar bez DPH, tento tovar potom na SK samozdaní nebude robiť samozdanenie, je len osobou registrovanou pre daň, nič nesamozdaňuje ... nie ste "klasickí" platcovia DPH..- ako to mám vlastne zaúčtovať, s podvojným úč. len začínam,ako službu 518/321 robím to len pre našu s.r.o., takže neviem ako postupovať.

Nerozumiem tiež, či aj faktúry od slovenských dodávateľov už majú byť bez DPH toto už nie je Vaša starosť.. a túto DPH máme odvieť my, alebo nám majú naďalej faktúrovať z DPH, aj keĎ nám bude pridelené IČ DPH.nič neodvádzate,nie ste platcami DPH.

Posledný dotaz, ak nakúpime v zahraničí tovar v hotovosti, t.j. budeme mať blok z pokladne samozrejme s dph daného štátu, máme to zdaniť ešte aj na Slovensku? nie, nezdaňujete..Ak áno o vrátenie dph zo zahraničia asi požiadať nemôžeme, keĎže nebudeme klasický platci DPH, však?presne tak..nie ste klasickí platci DPH.

ĎAkujem za rady a ospravedlňujem sa ak sa tu už takéto prípady riešili, ale po prelúskaní niekoľkých tém v tom mám zmätok.
... v texte..

Doplním : podávate súhrnný výkaz za všetky poskytnuté služby, nie daňové priznanie k DPH...
0 0
nika.sum nika.sum

nika.sum je offline (nepripojený) nika.sum

zk24 Pozri príspevok
Iste, ale zadavatelka uvadza ze vie ze sa musi registrovat, tak predpokladam ze ma zistene ze naozaj ma registracnu povinnost.
Ale tiez uvadza, ze ma v tom trosku chaos. Ale ked to vie naisto a spravne, tak je to ako pises a uplne suhlasim
0 0
LeaSl LeaSl

LeaSl je offline (nepripojený) LeaSl

dakujem za rady,
ide o služby: oprava hudobných nástrojov, takže podľa mňa sa registrovať musíme, tiež budeme v budúcnosti príjmať služby zo zahraničia - ide o internetové služby,
- ešte k tej faktúre zo zahraničia či už za službu, alebo tovar, ak už budeme registrovaní pre DPH podľa par. 7, chápem to tak, že vtedy už máme v zahraničí nakupovať bez DPH (teda zahraničným dodávateľom oznámime naše IČ DPH), aby nám fakturovali aj tovar bez DPH a tú potom zaplatíme na Slovensku, chápem to správne - toto je samozdanenie, či nie? myslím, že ak budeme registrovaní podľa 7a tak už musíme aj tovar príjmať zo zahraničia bez DPH.
Zdá sa mi to všetko až moc komplikované, ale bohužiaľ registrácií sa nevyhneme.
0 0
LeaSl LeaSl

LeaSl je offline (nepripojený) LeaSl

ešte jeden dotaz, čo s tovarom, ktorý kúpim cez kreditku (teda nemám na to faktúru) v krajine EU, na ktorý je v danej krajine 0% dph, mám z tohto tovaru zaplatiť dph na Slovensku?

niektoré info osm si overovala aj na Daňovom úrade - telefonicky, ale už párx mi tam dali protichodné info, napr. tam mi tvrdili, že nákup tovaru v zahraničí v hotovosti mám zdaniť ešte raz na Slovensku
0 0
LeaSl LeaSl

LeaSl je offline (nepripojený) LeaSl

ešte chcem doplniť, že tie služby pre zahraničie vykonáva na SK,
0 0
jmparazit jmparazit

jmparazit je offline (nepripojený) jmparazit

Klient registrovany podľa § 7a kupil materiál v Anglicku a tento materiál mu bol preplatený inou Anglickou firmou pre ktoru robí vývoj počitačových komponentov.
a) ma tento materiál samozdaniť ?(podľa mna nie)
b) uvieť v súhrných výkazoch "preplatenie" tohto materiálu?
0 0
bendo bendo

bendo je offline (nepripojený) bendo

účtovník-začiatočník
Ahojte, poradíte mi prosím s týmto: slovenská SZČO, neplatca DPH faktúruje českej SZČO, tiež neplatcovi DPH elektromontážne práce na stavbách
a) v rôznych štátoch EÚ (Dánsko, Nemecko, ČR, Maďarsko...)
b) v štátoch mimo EÚ (Južná Afrika, Nový Zéland...)

Aké povinnosti vyplývajú pre obe strany?

Uvažujem správne, že sa jedná o služby na nehnuteľnosti a spadá to pod § 16, čiže registrovať sa podľa § 7a netreba, daňová povinnosť sa neprenáša na príjemcu služby (česká SZČO sa registrovať v ČR nemusí), len neviem, či má slovenská SZČO povinnosť registrovať sa v ostatných štátoch, kde sa nehnuteľnosti nachádzajú... (jedná sa o sumy do 1500 EUR/na stavbu)
0 0
matuma matuma

matuma je offline (nepripojený) matuma

Ak sú to elektromontážne práce, ktoré súvisia s nehnuteľnosťou, tak je to § 16 a SZČO je povinná sa zaregistrovať v príslušných štátoch EU podľa miestnych zákonov. V štátoch mimo EU som si neni taká istá, ale myslím, že tam je nevznikajú žiadne povinnosti.
0 0
nika.sum nika.sum

nika.sum je offline (nepripojený) nika.sum

matuma Pozri príspevok
Ak sú to elektromontážne práce, ktoré súvisia s nehnuteľnosťou, tak je to § 16 a SZČO je povinná sa zaregistrovať v príslušných štátoch EU podľa miestnych zákonov. V štátoch mimo EU som si neni taká istá, ale myslím, že tam je nevznikajú žiadne povinnosti.
Ja som na videoskoleni pochopila tak, ze nie vzdy sa treba registrovat v prislusnych statoch aj ked je to podla par. 16 a miesto dodania je prislusny stat, treba si zistit ako to v danom state je, napr. v Cechach, v Nemecku je vraj tiez mozne preniest danovu povinnost na prijemcu, len sa to nedava do SV. Samozrejme prijemca by mal byt podla mojho nazoru platitel DPH v danej krajine.
0 0
horka horka

horka je offline (nepripojený) horka

Chcem sa opýtať ako je to so službami na Ukrajinu. Sme platcami DPH a dodávame marketingové služby (marketingový prieskum trhu na Ukrajine - presné znenie) firme sídliacej na ukrajine. Ako je to s DPH? Ja to dávam bez DPH akože vývoz, ale nie som si 100 % istá. A ako je to s dodaním takejto služby síce Ukrajinskej firme ale napríklad prieskum v Poľsku?
Ďakujem za rady
0 0
horka horka

horka je offline (nepripojený) horka

Nikto neporadi???
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať