Ahojte, už pár dní prezerám príspevky na porade, ale mám v tom čoraz väčší chaos, prosím viete mi niekto poradiť?
Ide o s.r.o. neplatiteľa dph, v budúcnosti bude faktúrovať služby do Rakúska, viem, že sa má registrovať pre DPH podľa paragrafu 7a, faktúrovať bude bez DPH aj naďalej, zahraničným dodávateľom materiálu oznámi IČ pre DPH, ktoré mu bude pridelené a oni mu budú faktúrovať tovar bez DPH, tento tovar potom na SK samozdaní - ako to mám vlastne zaúčtovať, s podvojným úč. len začínam, robím to len pre našu s.r.o., takže neviem ako postupovať.
Nerozumiem tiež, či aj faktúry od slovenských dodávateľov už majú byť bez DPH a túto DPH máme odvieť my, alebo nám majú naďalej faktúrovať z DPH, aj keĎ nám bude pridelené IČ DPH.
Posledný dotaz, ak nakúpime v zahraničí tovar v hotovosti, t.j. budeme mať blok z pokladne samozrejme s dph daného štátu, máme to zdaniť ešte aj na Slovensku? Ak áno o vrátenie dph zo zahraničia asi požiadať nemôžeme, keĎže nebudeme klasický platci DPH, však?
ĎAkujem za rady a ospravedlňujem sa ak sa tu už takéto prípady riešili, ale po prelúskaní niekoľkých tém v tom mám zmätok.