Zavrieť

Porady

vznik s.r.o.

edep edep

edep je offline (nepripojený) edep

prosím o radu,

začínam účtovať v PU, a neviem si rady so vznikom s.r.o.,
sú dvaja konatelia, vložili do pokladne 120.000, ostáva im zaplatiť 80.000,
musia vytvoriť ešte zákonný rezervný fond (5% z ktorej sumy?).
mám použiť aj 701??

nesprávne som sa opýtala, som tu začiatočník,
ide mi o všetko, čo sa týka zaúčtovania vzniku s.r.o.,
1. vloženie peňazí do pokladne (splatenie vkladu spoločníkov 84.000 + 36.000) mám zaúčtovať 211/353 alebo 211/701?
2. nesplatený vklad (80.000) - 353/411 ?
3. rezervný fond (majú to v spolčenskej zmluve, že pri vzniku vytvoria 5%)
zaúčtujem 353/421 ?

nemám predstavu čo iné by sa mohlo ešte účtovať pri vzniku s.r.o.

ďakujem veľmi pekne Erika
Naposledy upravil edep : 16.02.05 at 22:08 Dôvod: zle zadaná otázka
Usporiadat
JM1968 JM1968

JM1968 je offline (nepripojený) JM1968

pekný deň všetkým prajem, úspešne sa mi sem podarilo aj s mojou otázkou presunúť z inej témy :-)
takže ešte raz prosím, narazila som na pojem otváracia súvaha pri vzniku s.r.o. a o údajoch z nej, ktoré mali byť uvedené na tlačive súvahy pri uzatvorení daného roka v kolonke Minulé obdobie . Je to č. príspevku 132. Pred 2 rokmi som účtovala vzniknutú s.r.o. a nič podobné som neurobila.....ani ma nenapadlo žiadne min.obdobie, keďže vtedy firma neexistovala. A nepoznala som super Poradu :-)).
Mám podať opravnú Súvahu za r.2006? Ďakujem.
0 0
msa msa

msa je offline (nepripojený) msa

dobrý deň, poraďáci, chcem sa spýtať k tejto téme, keď vznikla s.r.o. v 12/2008, ale začínať fungovať idú až od 4/2009, musí podať táto PO daňové priznanie za r.2008?
0 0
msa msa

msa je offline (nepripojený) msa

takže som zistila, že vlastne musím vidieť výpis z OR, ak je zapísaný v OR už v 12/08, čo asi je, tak im vznikli zriaďovacie výdavky s tým spojené, musím zaúčtovať ZI, vytvoriť počiatočnú súvahu a tým pádom vlastne DP za r.2008, ktoré vykáže stratu.pochopila som to dobre? ďakujem za odp,
0 0
evina evina

evina je offline (nepripojený) evina

msa Pozri príspevok
takže som zistila, že vlastne musím vidieť výpis z OR, ak je zapísaný v OR už v 12/08, čo asi je, tak im vznikli zriaďovacie výdavky s tým spojené, musím zaúčtovať ZI, vytvoriť počiatočnú súvahu a tým pádom vlastne DP za r.2008, ktoré vykáže stratu.pochopila som to dobre? ďakujem za odp,
áno
Tie náklady, ktoré však vznikli napr. v 12/08 presne od dátumu vzniku sú už nákladmi prevádzkovými a pod. nie zriaďovacími....
0 0
msa msa

msa je offline (nepripojený) msa

ďakujem evina, ešte som nerobila vznik s.r.o., tak sa všeličo nové dočítavam, ešte šťastie, že niekto múdry vymyslel túto stránku, ďakujem
0 0
liba2 liba2

liba2 je offline (nepripojený) liba2

msa Pozri príspevok
ďakujem evina, ešte som nerobila vznik s.r.o., tak sa všeličo nové dočítavam, ešte šťastie, že niekto múdry vymyslel túto stránku, ďakujem
.......... a ešte šťastie že na ňu chodí evina
0 0
evina evina

evina je offline (nepripojený) evina

liba2 Pozri príspevok
.......... a ešte šťastie že na ňu chodí evina
Libuš, Pauli milé, ďakujem ...
Naposledy upravil evina : 21.03.09 at 21:48
0 0
katkavar katkavar

katkavar je offline (nepripojený) katkavar

Ahoj, poradi mi, prosim, niekto?
A.s. zalozila dcersku spolocnost (s.r.o.). Faktura za pravne sluzby spojene zo zalozenim s.r.o. je vystavena na a.s. a tato ju tiez zaplatila.
Ako budem uctovat fakturu a platbu v a.s.? Co zauctujem v s.r.o.? Lebo predpokladam, ze tieto pravne sluzby by mali byt sucastou zriadovacich nakladov s.r.o. Na zaklade coho ich mam v s.r.o. zauctovat, ak fakturu zalozim a zauctujem v a.s.?
Dakujem.
Katka
0 0
m.b m.b

m.b je offline (nepripojený) m.b

som workoholik, na liecenie sa nechystam xD ...viac
precitala som si celu diskusiu a rada by som si overila ci som pochopila spravne:

Uctovanie vzniku s.r.o.
zaciname uctovat dnom vzniku-zapisom do OR
1. otvaracia suvaha
353AE pohladavka za upisane VI 5000eur
411AE Zakladne imanie 5000eur
2. uctovne zapisy
211/353AE splatenie vkladu do pokladne, PPD
538/365 vydavky zakladatela spojene so zalozenim, Interny Doklad???
365/211 uhrada zriadovacich nakladov zakladatelovi, VPD

vsetko bude mat datum zapisu do OR
0 0
lucika1 lucika1

lucika1 je offline (nepripojený) lucika1

Ahojte,

pisete, ze zriadeovacie vydavky idu na ucet 538. Mam kolky - 538 a doklad o overeni podpisu s rozpisom DPH. Zauctovat to 518 aj 343?

Dakujem
0 0
liba2 liba2

liba2 je offline (nepripojený) liba2

lucika1 Pozri príspevok
Ahojte,

pisete, ze zriadeovacie vydavky idu na ucet 538. Mam kolky - 538 a doklad o overeni podpisu s rozpisom DPH. Zauctovat to 518 aj 343?

Dakujem
343=DPH. Bola firma v čase vzniku (zápis do OR) platiteľom DPH ?
0 0
KEJKA KEJKA

KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

audítor, účtovník, odborný poradca ...viac
v čase vzniku ťažko mohla byť platiteľom. Jedine ak ide o predaj podniku, časti podniku, zlúčenie........., ale to by nebola nová firma.
0 0
liba2 liba2

liba2 je offline (nepripojený) liba2

KEJKA Pozri príspevok
v čase vzniku ťažko mohla byť platiteľom. Jedine ak ide o predaj podniku, časti podniku, zlúčenie........., ale to by nebola nová firma.
otázkou som ju chcela priviesť k odpovedi
ja správnu odpoveď poznám
0 0
KEJKA KEJKA

KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

audítor, účtovník, odborný poradca ...viac
ved to ani nebolo na teba Libka...., prepáč, ak to tak vyznelo.
0 0
lucika1 lucika1

lucika1 je offline (nepripojený) lucika1

Aha, to mi nedoslo. Nie firma pochopitelne nebola platitelom DPH takze cela suma blocku za overenie podpisu ide na 518.
Dakujem, ze ste mi otvorili oci
0 0
lucika1 lucika1

lucika1 je offline (nepripojený) lucika1

A ked mam fakturu za volania..telefon?
Platcovia sme od 7.7, ale mam fakturu zo 6. mesiaca. Cela suma ide na 518? alebo DPH na 548?
0 0
lucika1 lucika1

lucika1 je offline (nepripojený) lucika1

no jasne.. takze v 6/2009 telefon, internet 518/321.. DPH leasingu 548 (kedze sme este neboli platcami DPH)

ale zaujimalo by ma, ci je mozne narokovat DPH za telefonovanie, internet, rukavice, schranku, overenie podpisu (to bol zriadovaci vydavok), a aj z leas. splatok, ktore boli zakupene este pred registraciu DPH, teda v 6/2009?

a to ID 31.7.2009 343/5**

alebo je to len mozne u HIM a nie nakupeneho na leasing?
0 0
azla azla

azla je offline (nepripojený) azla

Nárok na odpočet Dph máš o chvíle, ked sa staneš platitelom dph z dodávok, ktorési prijal ako platiteľ Dph.

Odpočet Dph pri registrácii na základe § 55 je možný iba pri majetku. (nie pri službách)

Ak je majetok obstaraný na leasing - finančný prenájom s dojednaným právom kúpy prenajatej veci - je to služba a tu už spätný nárok nemôžeš uplatniť. ......až potom zo splátok po registrácii.
0 0
lucika1 lucika1

lucika1 je offline (nepripojený) lucika1

Aha, takze nemam vlastne ziadny narok na odpocitanie ok
0 0
thalia13 thalia13

thalia13 je offline (nepripojený) thalia13

Ahojte prosím Vás o info ako mam postupovať
naša spoločnosť kupila obchodný podiel v inej spoločnosti (kupila celu spoločnosť s.r.o.) ZI je 5,000 ktoré bolo vložené do pokladne, mam tu fakturu za služby ekon.organ. poradenstva za 831,81€ aj s DPH s.r.o. je registrovana pre DPH v OR bola zapísana 26.08.2009, dnes 04.09 prebehol predaj. Dočítala som sa tu vela veci o učtovaní novozaloženej s.r.o. ale neviem ako mam postupovať pri odkupenej s.r.o. Mam vytvoriť otváraciu súvahu? dakujem za odpovede
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať