Ja už začínam mať v tom chaos. Nehlásim, keď to nie je platba, ktorá podlieha dani (ako napr.vyúčtovanie cestovných náhrad zamestnancovi) a potom hlásim, keď len cez moju firmu "prejdú" peniaze (ako príjem v mene klienta a následný výdaj v mene klienta). V tomto prípade, tiež to nepodlieha dani a aj tak mi to vytlačil program výdaj v mene klienta ako platbu FO.
Naposledy upravil Natka : 30.01.06 at 11:56