Pekný deň prajem- potrebovala by som poradiť. Viem , že o stravných lístkoch je tu už popísané veľa, aj návody ako na to. Ale môj prípad som tu nenašla.
SZČO si objednal str. lístky - zaplatil ich cez BU- k tomu mám predd. FA. Potom dostal vyúčtovaciu. Keďže sa to v ALFE nedá vysporiadať ID- klasicky ako zál.FA- tak som si túto vyúčtovaciu nahodila do záväzkov s nulovou hodnotou- aj tak sa DPH neuplatňuje.
Pri úhrade cez BU- som to spárovala so zál.FA- mal by to byť výdavok na PP. Ak ich mám evidovať v knihe cenín- preto , lebo ich kúpil asi na 4 mesiace. Ale potom ako ďalej- príjem do pokladne z PP- celú sumu. A ďalej ID poplatok za službe vrátane DPH- ako PR. Ostane mi v pokladni potom už iba suma za str. lístky. Tie zaevidujem do cenín a potom každý mesiac na konci preúčtujem počet str. lístkov podľa nároku - cez VPD?
Dúfam, že som to celé nedomotala. To preúčtovanie je mi jasné, len tým , že to nekupoval v hotovosti, ale platil to zálohovo sa mi to celé pomotalo.
ďakujem za každú radu