Zavrieť

Porady

OMEGA - zacinam

uctuje niekto prosim Vas v programe Omega? Neviem ako nahodit vypisy, teda ako to urobit, aby pod jednym cislom bolo viac poloziek? Teraz to robim tak, ze nahadzujem kazdu polozku ako novy doklad a davam tam za cislo dokladu pismeno, odlisujem tak polozky. Napr. 2004/001, 2004/001a, ....
Usporiadat
jasny jasny

jasny je offline (nepripojený) jasny

Spraviš otváraciu súvahu - tá sa len vytlačí, založí.
Na základe nej potom opravíš údaje cez číselník - oprava údajov min.rokov súvahy.
Ale pozor ešte stále v súčasnej najnovšej verzii nie je možnosť pri uzatváraní roka firmy, ktorá vznikla počas roka dať do súvahy do BPO obdobie 03/2011 - 03/2011 (dáva len predchádzajúci celý rok)a bežné obdobie 03/2011-12/2011 ( to je možné nastaviť), takže si to budeš možno musieť na budúci rok vytlačiť z drsr.
Ale dala som podnet na kros, tak možno...

dobry den vie mi totu niekto desifrovat co mam urobit aby to bolo spravne.
0 0
Stašek Stašek

Stašek je offline (nepripojený) Stašek

Prvý krát idem robiť v OMEGe koniec roka. Nie som si istý v postupnosti krokov pri uzávierke roka - hlavne čo sa týka uzávierok a tlačení výkazov. Možná tým, že pomôžete skúsení mne, pomôžete aj iným. Keď si myslím, že mám všetko skontrolované a zaúčtované, ide to takto?:
1. Vytlačím hlavnú knihu.
2. Vyplním a vytlačím Daňové priznanie.
3. Zaúčtujem daň z príjmu 591/341 - zistenú z daňového priznania.
4. Vyplním a vytlačím Súvahu.
5. Vyplním a vytlačím Výkaz ziskov a strát.
6. Vyplním a vytlačím Poznámky k účtovnej závierke.
7. Vytvorím Uzávierku A od 1.1.2010 do 31.12.2010.
8. Vytvorím Závierku účtovníctva k 31.12.2010.
9. Vytlačím Hlavnú knihu.
10. Urobím Prechod do ďalšieho roka.
11. Vytlačím Interný doklad č. 1 - prenesené začiatočné stavy v novom roku.
12. Urobím Arrchiváciu roka 2010.
Je to správne, či ?
0 0
sway sway

sway je offline (nepripojený) sway

som človek ktorého poteší keď niekomu dobre poradí, a nik mu nemá za zlé, keď sa pýta na "samozrejmosti" a hlavne som žena - žienka ...viac
ja osobne by som to doplnila o nasledovné
Stašek Pozri príspevok
Prvý krát idem robiť v OMEGe koniec roka. Nie som si istý v postupnosti krokov pri uzávierke roka - hlavne čo sa týka uzávierok a tlačení výkazov. Možná tým, že pomôžete skúsení mne, pomôžete aj iným. Keď si myslím, že mám všetko skontrolované a zaúčtované, ide to takto?:
spustím kontrolu účtovníctva a opravím nájdené chyby
spravím si všetky uzávierky
1. Vytlačím hlavnú knihu. ok
1.a. vytlačím súvahu aj výkaz ziskov a strát PRED ZDANENÍM aj tieto výkazy si zakladám
2. Vyplním a vytlačím Daňové priznanie.
odstránim poslednú uzávierku
3. Zaúčtujem daň z príjmu 591/341 - zistenú z daňového priznania.
spravím uzávierky
4. Vyplním a vytlačím Súvahu.
5. Vyplním a vytlačím Výkaz ziskov a strát.
6. Vyplním a vytlačím Poznámky k účtovnej závierke.
7. Vytvorím Uzávierku A od 1.1.2010 do 31.12.2010.
8. Vytvorím Závierku účtovníctva k 31.12.2010.
9. Vytlačím Hlavnú knihu.
10. Urobím Prechod do ďalšieho roka.
11. Vytlačím Interný doklad č. 1 - prenesené začiatočné stavy v novom roku.
12. Urobím Arrchiváciu roka 2010.
Je to správne, či ?
inak OK
Naposledy upravil sway : 11.03.11 at 08:42
3 0
Stašek Stašek

Stašek je offline (nepripojený) Stašek

Vďaka. Nebol som si istý časovým postupom tvorenia výkazov a uzávierok. Či skôr uzávierku, potom daňové priznanie, súvahu a výsledovku, kedy závierku ...
0 0
sway sway

sway je offline (nepripojený) sway

som človek ktorého poteší keď niekomu dobre poradí, a nik mu nemá za zlé, keď sa pýta na "samozrejmosti" a hlavne som žena - žienka ...viac
Stašek Pozri príspevok
Vďaka. Nebol som si istý časovým postupom tvorenia výkazov a uzávierok. Či skôr uzávierku, potom daňové priznanie, súvahu a výsledovku, kedy závierku ...

..no pravda je taká, že ja si spravím aj uzávierky všetky... po kontrolách a tak a až potom tlačím Hlavnú knihu lebo napr. 343 aj iné účty sa krásne vyčistia - nemáš zostatky na analytikách, čo pri nespravenej uzávierke máš... kukni si to na 343 hlavnú knihu pred uz. a po nej...... ale toto v podstate nemusí byť.. nakoľko Hlavnú knihu po zdanení už máš čistú... je to vecou zvyku...

opravím ten predošlý príspevok o môj presný postup, vráť sa doň...
0 0
andreaS andreaS

andreaS je offline (nepripojený) andreaS

k postupu uzavierky od sway suhlasim

akurat k dopisanemu zruseniu uzavierky v bode 2 od sway... upresnim, ze rusi sa uzavierka A, ta je u mna posledna... lebo mas 12x resp. 4x uzavierku B a D kvoli dph... a posledna je za cely rok A ... preto rusit poslednu A, lebo program inak nedovoli zauctovat danovu povinnost
1 0
Aňa89 Aňa89

Aňa89 je offline (nepripojený) Aňa89

Ahojte,

ja viem, že už sa tu mnoho popísalo o tých bankových výpisoch. Avšak chcem sa spýtať. Účtujem v Omege...a interval bankových výpiosov je od 27. jedného mesiaca do 26teho druhého mesiaca. Viete mi pls niekto poradiť ako si mám nastaviť číslovanie, aby som to zakaždým nemusela robiť ručne?? Alebo v tomto prípade nemám inú možnosť?? Veľmi pekne ďakujem za každú odpoveď
0 0
andreaS andreaS

andreaS je offline (nepripojený) andreaS

isto by som trvala na vypise za mesiac... zmenit to v banke... nemozu mat s tym problem...

a ked uz, tak inak sa to neda, potom jedine zvolit cislovanie typu "BU - xxxx" kde xxxx je poradove cislo pohybu od zaciatku roka... tu sa neda pouzit MM ... ani inak sa neda zadefinovat poradove cislo lebo vypis zasahuje do dvoch mesiacov...
0 0
Aňa89 Aňa89

Aňa89 je offline (nepripojený) Aňa89

andreaS Pozri príspevok
isto by som trvala na vypise za mesiac... zmenit to v banke... nemozu mat s tym problem...

a ked uz, tak inak sa to neda, potom jedine zvolit cislovanie typu "BU - xxxx" kde xxxx je poradove cislo pohybu od zaciatku roka... tu sa neda pouzit MM ... ani inak sa neda zadefinovat poradove cislo lebo vypis zasahuje do dvoch mesiacov...
Ďakujem veľmi pekne. Tiež som bola prekvapená, prečo majú takto nastavené výpisy. Aj som skúšala všetky možné varianty, ale nepodarilo sa mi. Aspoň som si potvrdila to, že chyba nie je vo mne.

ďakujem
0 0
miriza miriza

miriza je offline (nepripojený) miriza

Ahojte, chcela by som si dať v Omege automaticky zaúčtovať kurzové rozdiely v pokladnici, postupujem podľa knižky Omega, všetko je správne ale keď prídem k formuláru v ktorom sú už kurzové rozdiely vypočítané neponúkne mi žiadnu možnosť v evidencii, neviete čím to môže byť spôsobené? Vypisuje mi že kód evidencie musí byť zadaný.
0 0
andreaS andreaS

andreaS je offline (nepripojený) andreaS

miriza: firma - uzavierka - kurzove rozdiely PD, BV ... das pridaj... program ta moze vyzvat na doplnenie kurzov a hotovo... nic zlozite, nikde ziadnu evidenciu nezadavas ani nic, len ten kurz
0 0
miriza miriza

miriza je offline (nepripojený) miriza

Presne to tak robím, ale napíše mi že kód evidencie musí byť zadaný
0 0
andreaS andreaS

andreaS je offline (nepripojený) andreaS

tak mozno sa im tam cosik pototo a mozno je chyba vo verzii... skus radsej zavolat na ich hotline potom napis kde bol problem...
0 0
miriza miriza

miriza je offline (nepripojený) miriza

Takže chybu som mala ja v nastaveniach týkalo sa to poľskej pokladne a nemala som tam zadaný kód evidencie, doplnila som PLN a už to funguje. Vytvorilo mi to pokladničný doklad v poľskej pokladni s červeným štvorčekom, viac s tým nemám robiť nič??
0 0
andreaS andreaS

andreaS je offline (nepripojený) andreaS

nie, uz nic ine nerobis
0 0
miriza miriza

miriza je offline (nepripojený) miriza

Ďakujem za radu Andrejka, vždy ochotne odpovieš.
0 0
andreaS andreaS

andreaS je offline (nepripojený) andreaS

miriza: ak viem, ak som tu a ak to nebolo rozoberane x-krat, tak mile rada
0 0
tibor1000 tibor1000

tibor1000 je offline (nepripojený) tibor1000

Dobrý deň,prosím Vás
mám zadané v dlhodobom majetku účt.odpisy=daňovým
ked si vytlačím odpisový plán
daňové odpisy mám na 2 desatinné miesta
no v zákone o dani z príjmov sa píše,že aj mesačné odpisy sa zaokrúhlujú na celé eurá nahor
omega mi daňové odpisy uvádza s centami aj do daňového priznania
nie som si celkom istý,či to je vôbec správne
dá sa to niekde v nastaveniach v omege opraviť,alebo to je správne?

dákujem moc moc moc
0 0
tibor1000 tibor1000

tibor1000 je offline (nepripojený) tibor1000

aha
na niečo som už prišiel - tie centy,to je doodpisovaný dlhodobý majetok
ktorý sa začal odpisovať ešte ked sa účtovalo v SK,tak preto
nám daňové odpisy vychádzajú na centy
takže takto by to hádam mohlo byť správne,však
0 0
tibor1000 tibor1000

tibor1000 je offline (nepripojený) tibor1000

Dobrý deň
prosím Vás,ked máte poúčtované úplne všetko,aj vytlačené výkazy,aj daň.priznanie,idem si vytlačit niečo ako obratovku účtov..
ako to prosim tlačíte-cez knihu analytickej evidencie - všetko - a zoradiť podla dátumu,alebo podla interného dokladu
alebo je správejsie tlačiť denník účtovných zápisov?
ďakujem pekne za radu
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať