miros15
Dobrý deň, správne som pochopil poučenie že:
Do A1 dám vystavené FA, kedy odberateľ má minimálne IČO, DIČ, al IČO DPH?
Do D2 dám vystavené FA, kedy odberateľ nemá ANI IČO, DIČ, DPH?
Lebo nechápem tú vetu - V A.1 dodávateľ uvádza údaje o:
- dodaní tovaru (vrátane dodania tovaru s inštaláciou alebo montážou) s miestom dodania v tuzemsku a o dodaní služby s miestom dodania v tuzemsku, a to platiteľovi dane alebo inej zdaniteľnej osobe alebo právnickej osobe, ktorá nie je zdaniteľnou osobou,
nerozumiem rozdielu tých osôb, hľadal som to na nete, ale príde mi to rovnaké, ak sa nájde kto mi to vysvetlí po lopate. Ďakujem.
Chápem to takto:
do A1 pôjdu faktúry vystavené pre
- platcov DPH
- podnikateľov FO neplatcov DPH
- všetky právnické osoby (platcov aj neplatcov DPH), všetky s.r.o., a.s....., napr. aj občianske združenie a školy, aj keď nepodnikajú
- zásielkový predaj z tuzemska do členského štátu (do limitu) pre neplatcu DPH (odberateľ nemusí mať ani IČO, ani DIČ a samozrejme nemá IČ DPH)
...
do D2 pôjde dodanie tovaru a služieb do tuzemska pre fyzické osoby nepodnikateľov (nemajú IČO, DIČ ani IČ DPH) - napr. bežní klienti e-shopov
Ak sa mýlim, opravte ma.